咨询
Q

老师,请问企业买的燕窝7000,说是送给客户的,计入了销售费用,是不是也需要纳税调增,谢谢

2024-04-04 19:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 19:27

您好,是的,这是业务招待费 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
嗯嗯,可以那么做的哈
2023-08-21
不需要调整。按报表数据填报即可
2023-04-12
你好,外购商业送客户取得专票,这个是什么意思。未开票收入要用不含税金额填报(102654.87),业务招待费、宣传费这个每年企业所得税会算清缴的时候才做纳税调整(第二年的5月31日之前做汇缴),需要在“纳税调整项目明细表”做相关调整就可以了
2022-07-05
你好1;   这个要视同销售 的话; 是你们买来送给客户的话; 要调增的 ;你符合小微吗
2023-05-16
您好,直接计入销售费用中即可
2021-04-23
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×