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老师,请问企业买的燕窝7000,说是送给客户的,计入了销售费用,是不是也需要纳税调增,谢谢

2024-04-04 19:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-04 19:27

您好,是的,这是业务招待费 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。

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 您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-05-19
不需要调整。按报表数据填报即可
2023-04-12
你好,外购商业送客户取得专票,这个是什么意思。未开票收入要用不含税金额填报(102654.87),业务招待费、宣传费这个每年企业所得税会算清缴的时候才做纳税调整(第二年的5月31日之前做汇缴),需要在“纳税调整项目明细表”做相关调整就可以了
2022-07-05
嗯嗯,可以那么做的哈
2023-08-21
你好1;   这个要视同销售 的话; 是你们买来送给客户的话; 要调增的 ;你符合小微吗
2023-05-16
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