你好,学员,不用主营业务成本,直接销售费用的 借销售费用 贷库存商品

老师,您好,从研发费用设备转出1万,到主营业务成本,这个会计分录怎么做,我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ,发现科目余额表上的管理费用,和利润表上的管理费用不一致,科目余额表上管理费用多了1万元,麻烦老师看看问题出在哪里,谢谢
老师,请问代理的公司是做光伏能源的,销售发票开具的内容是:1、支架 2、安装服务 3、开发服务 ,然后购买回来的材料是为了搭光伏棚,其实就是支架来的。安装和开发的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分录,我做成了。1.计提人工: 借:主营业务成本-安装 主营业务成本-开发 主营业务成本-支架 贷:应付职工薪酬 2.领用材料 借:工程施工-安装 工程施工 -开发 贷:原材料 ,工程施工的材料又相应结转到主营业务成本了。这下应该怎么更正好呢?很麻烦了?前面的分录都入错了。
麻烦分录写的好的老师检查下 是否正确 这里说的是免费给客户寄样,有老师说既然用了销售费用就不应该用主营业务成本 请问这个分录需要改吗? 第5项目借主营业务成本是不是删掉 因为借销售费用过了 在借主营业务成本是不是多余了 回答仔细的老师评论谢谢
老师,您好。我想请教个有点复杂的问题,如下: 会计账上分录是(下述会计分录我帮她合并了好几笔分录冲抵借贷方向之后的总分录,因为分录、事项跨了几个月),销售发票在2023.5月份就已经卡过了: 借:营业外支出-补偿损失 113900 贷:主营业务收入 100796.46 应交税费-应交增值税(销项税)13103.54 结转成本: 借:主营业务成本 56063.54 贷:原材料 56063.54 会计发过来的邮件中写着:请注意有一笔调整为营业外支出,因该笔销售由于产品问题最终于本月却认为赔偿。上述处理对吗?这个事情的本质应该按什么情况处理呢?谢谢
老师 之前每个月收入大于成本的时候,我们都是借:管理费用—人工 主营业务成本—(成本票的金额)贷:应付职工薪酬 然后就是:借:应付薪酬 贷:银行存款 但是2月份的收入是254148.3 成本票是294789因收入不能大于成本 这个 成本票用不了 这种情况咋处理。有个会计说把成本都进入劳务成本,然后结转到生产成本,整体的这个分录怎么做?老师,麻烦给详细的解答一下吧。谢谢!
老师您好!手工账和汇算清缴的原值和累计一致,只是老会计申报的财务报表固定资产原值是上一年度的净值,累计折旧来年重新开始算,但账面净值一直都和手工账一致。二季度该怎么申报呢?要把原值和累计折旧调整过来和手工账保持一致吗?
物流公司油卡预冲值优惠以加油的方式返还,并开了增值税专用发票(含优惠金额230元),如何做账,谢谢
老师,刚准备做成本会计,我需要用到哪些表格核算成本呢
老师你好,本人名下开通了两个个体户,其中一个广东,一个湖南的,现在想查询一下两个个体户分别上年申报了多少销售额,请问在哪里可以查询呢?
老师您好!我觉得算的都对啊,但是账载金额、实际发生额、税收金额均为209705.3元,,但是个税扣缴端25.1-12月本期收入累计为153929.85元 可能1、因为25年6月计提的7万多工资,在26年5.30日才发完,所以自然人扣款个税上本期收入应该在个税所属期26年5月申报这笔工资,。在25年个税上就少申报这笔了 2、可能还有别的原因我不懂 我怎么都算不一致咋办,也不知道哪步错了, 要不就这样申报汇算清缴了吧?
一般纳税人当月就只红冲一张发票,下月申报增值税。会涉及情况说明吗
老师,如果这月就作废一张发票,是一般纳税人。下月申报增值税会很麻烦吗
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
你好老师,请问广东个体户,工商管理公示时,打开广东省的网站,输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢?