那么只能加在工资总额里边计提 1.按考勤或产量统计表加个人部分社保计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资

我们是劳务公司,如果工人的个税全部没有要工人承担,都是从公司承担了从公司网银直接扣除的,怎么做会计分录呢?这部分个人所得税可以作为公司成本在企业所得税前扣除吗?
1、公司发放员工奖金,那么要报个税,那个税怎么报,是写奖金金额吗,奖金是用对公账户付的 奖金的会计分录 2、员工个税由公司全部承担,那么个人本来承担的部分不能税前扣除,那么公司承担部分可以税前扣除 还是都不能扣除。具体的会计分录怎么处理
老师,您好,发完工资后申报个税,有笔个税要缴纳,但是发工资时没想到,未计算扣除,将从下个月工资里扣除,会计分录怎么写好呢?只写—借:应交税费/应交个人所得税贷:银行存款吗?
老师,公司网银账户上个月员工个人所得税扣款264元,这个会计分录应该怎么做呀
老师,公司网银账户上个月员工个人所得税扣款264元,这个会计分录应该怎么做
请问企业购买厂房支付的违约金发票怎么入账,厂房怎么入账
老师,未开票收入的统计我怎么划分科目更容易对账
老师好,我是小规模纳税人,25年全年享受税收减免政策,前三季度减免税额我都按1%计提的,现在报四季度所得税,提示减免税额金额错误,我该怎么处理呢,具体的会计分录怎写
老师您好 2024年的成本票有几张假的票 这个可以调账是吧? 现在重新补这几张能不能可以?
老师,驻库人员的交通费都是加油站开的发票合适吗
老师,今年多计提了一笔累计折旧,然后我当时做的凭证的借累计折旧,贷本年利润,,那现在本年利润的余额和利润表的本年累计数一直有这个差额,有没有影响
老师,是不是贸易公司开出去的专项发票和进来的专项发票内容都是一样的,因为不涉及到加工制造,是属于一进一出
老师您好,请问用友t6软件我现在是在2026年1月份,想反结账到去年2025年5月份,该怎么操作啊
公司给其他一个合作企业法人转的个人借款 可以吗
老师,您好,收到20万劳务费,是直接入管理费用劳务费还是应该工程施工人工费?
借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:工程施工 贷:应付职工薪酬 老师我是这样写的,但这个应交个人所得税借方余额怎么处理?
1.按考勤或产量统计表%2B个人社保计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款