你好,同学 不是同一个客户,不能相抵的
老师您好!可以帮我看一下我的财务报表存在哪些风险吗?昨天税局的风控部门打电话让我去交19年的财务报表和所得税年报。十多年的老企业了,财务不专业,其他应收款和应付利润在账面上挂了很多年了
@郭老师,老师我是那个一直问你问题的学员,你看我经营范围就知道,老师年数是不是代表上年余额?期初数是不是本年的,图2 你看下老师都不平衡,帮忙看看是什么原因,还有老师,发放工资,个人交那部分可以写其他应付款或者其他应收款都可以?那么我社保代扣个人的写了其他应收款,在发放工资里个人社保写了其他应付款,有没有冲突??
老师,您好,帮我看一下报表,没什么问题吧?报表上的其他应收款和其他应付款 都是真实交易,不是同一个客户,可以互抵吗?
老师你好,您好麻烦帮我看这个资产负债表,其他应收款金额,和其他应付账款金额过大,其他应收款就是老板原来没有会计时,借别人的钱,其他应付款老板有时用私户给人家转钱了,我现在应该怎么调账让财务报表合理点呢?现在金税四期比较严,有点担心,麻烦老师给我一个建议
非同一控制下发行债券实施的吸收合并的账务处理正确的是()A支付应付债券表示的是应付债券的面值B支付应付债券表示的是应付债券的发行价格和发行费用的差额C发行债券的手续费计入管理费用D取得被合并的可辨认净资产用合并成本计量
我采购设备并安装,设备的其中一小个零件更换,厂家寄零件后,打了一笔更换的款,这笔款我要开什么票给厂家,会计中如何会账
公司在淘宝平台销售产品,产品100元,运费10元,收到淘宝补贴5元,交易费1元,这个怎么做分录
这题第一问:借:递延所得税负债50 贷:年初未分配利润50 这次分录怎么理解,老师
1月10日入职,1月当月即购买社保,2月发放1月工资3千,3月申报2月所得,请问:3月申报的工资3千减去社保4百=2600元,这里面的社保4百扣除的应是1月工资表中的社保还是2月份的社保,请经验丰富的老师帮忙解析
请问卖蔬菜,办自产自销正常需要什么材料
小规模去代开发票可以开13%的嘛
老师,请问公司固定资产出售开出发票,账务处理之后,税务报表收入是不含税是销售货物,是纳入收入了,但是会计处理是亏损了,因为处理的价格比账面要小 这种情况怎么做账
老师,我们是代账公司,收到客户一年的代账费,这个怎么入账?对应的会计分录是怎样的?
老师,请问白酒可以用于福利发给员工吗,谢谢
报表上 没什么问题吧?老师?
我是想把其他应付金额降低一下
报表上 没什么问题吧?老师? 没什么问题的
我是想把其他应付金额降低一下 非同一个客户,不能抵的
好的,老师,谢谢老师指点
不客气,同学,祝你生活愉快