你好,同学 不是同一个客户,不能相抵的

老师,请问一下,公司的实收资本可以为0吗,这个公司刚开半年,我来时看到法人及股东转入的钱都是做到了其他应付款 ,报表那里实收资本一直都是0.这样可以吗
老师:您好! 我想问一下我们其他应收款500多万,大多是(股东ABC)拿出去没有票,然后其他应付款也有点多600多万(是股东DE)借进来的借款,我可不可以调整一下会计科目,把其他应收款调整到其他应付账款,然后在资产负债表上暂时把科目余额调整小一点,后期该如何处理这部分历史遗留问题
老师,您好,帮我看一下报表,没什么问题吧?报表上的其他应收款和其他应付款 都是真实交易,不是同一个客户,可以互抵吗?
老师你好,您好麻烦帮我看这个资产负债表,其他应收款金额,和其他应付账款金额过大,其他应收款就是老板原来没有会计时,借别人的钱,其他应付款老板有时用私户给人家转钱了,我现在应该怎么调账让财务报表合理点呢?现在金税四期比较严,有点担心,麻烦老师给我一个建议
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
老板名下有两个公司:A公司正常生产经营有营收,B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W,借款给B,B在借款给非职工个人,这样把钱拿出来,最后这个钱是不还的,那么我的账怎么消化掉呢?B对于A是其他应付款,付不出去转作营业外收入?B对于非职工个人是其他应收款,收不回来转作营业外支出?一来一往平了,也不用缴企税,这样经得起税局查账吗?应该做好哪些资料备税局查账@郭老师
老师工作服可以计入劳保费吗
老师,请问预收账款,没有开票,是不是都要先确认收入申报税了?
老师好,小规模公司确认未开票收入,增值税申报表填哪里呢
老师 临时工工资计入哪里
养生馆报增值税选劳务还是服务
缴纳印花税时买卖合同的应税凭证名称填啥
老师,我公司做的无票收入还交印花税吗,正常开票我们交买卖合同印花税
一般峰会展厅设计的税率是多少
请问下 现在体育服务 都在生产生活服务项下?
报表上 没什么问题吧?老师?
我是想把其他应付金额降低一下
报表上 没什么问题吧?老师? 没什么问题的
我是想把其他应付金额降低一下 非同一个客户,不能抵的
好的,老师,谢谢老师指点
不客气,同学,祝你生活愉快