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老师,账上计提坏账10万,借:所得税费用25000,贷:递延所得税资产25000,递延所得税资产25000是要缴的税吗?

2024-04-06 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-06 12:51

你好 这部分不交的

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你好 这部分不交的
2024-04-06
计提存货跌价准备是会计上的做法,税务上是不承认的,在您计提了存货跌价准备后,存货的账面价值会减少10万,但是计税基础还是原来的金额。这样的话,存货的账面价值会小于计税基础,形成可抵扣暂时性差异,可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,所以分录是 借:递延所得税资产 贷:所得税费用。
2024-01-11
计提的是递延所得税资产。
2024-04-09
你好,学员,这个是什么题目的,计提坏账,递延所得数资产在借方的
2021-08-26
你好 正确的分录 借 资产减值损失 500    贷 坏账准备 500 借   递延所得税资产 500*25%=125     贷 所得税费用--递延所得税 125 如果是考试,问的是请写出计提坏账准备确认的递延所得税的会计分录,写到这里就可以了。 如果考试给出了利润总额,并且问的是,请写出公司的所得税账务处理。 拿就再写个分录的,比如利润总额为1000,则 借 所得税费用--当期所得税 375    贷 应交税费--应交所得税 375
2023-07-05
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职称:注册会计师,税务师

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