你好,是的,直接补给提就可以

老师您好:这个月补计提以前月份的工资和补贴 ,计提和发放都是在这个月,这月有销售,可以将补计提的部分计入主营业务成本吗老师
11月做账的时候计提了12月份工资218176.6,实际12月的工资在2月份才发放的实际发放了30万,那差额那部分补计提。计提工资是计提当月的还是下月的呢,因为是员工工资跟销售业绩有关,要实际发放才直接具体金额,计提只是计提一个大概金额吗
你好:老师,如果我上个月计提的金额数16000。但是这个月实发18000。那这个月的计提是不是加上2000。下个月实发少发2000工资
请问现在做3月份的账,我们社保是当月缴纳当月的,工资也是这个月发上个月的,那么账务处理是计提3月份的工资,计提4月份的社保单位部分吗?
上月计提的工资数多了,这个月实际发放比计提数少,请问是冲回多计提的差额部分吗?
合作社的自产自销年度汇算清缴怎么做
法人私户收款,有什么比例吗?对方不需要给他开发票,小的个体户,
单位价值≤500万元,可一次性计入当期成本费用扣除,不再分年折旧 ,对于这一项政策,它的扣除时间应该怎么判定?比如我是今年5月份投入使用的,那么在预扣预缴哪个所属期间可以开始扣除?
现在申报工资平均数,在社保系统,6月底前申报完,申报的是什么时间段的工资平均数
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
比如一月份少计提了,二月份发放工资时发现一月份预估少了,在二月份直接把一月份少计提的部分补做一笔补提分录是吗?
是的,摘要写清楚补计提1月工资