是的 还有一个结转的账务处理
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
老师,我想问,是不是就是按照未分配利润来分?
你好,对的是的,是这么做的。
老师,那我想问我的未分配利润是100000,股东独资,分录的数是多少? 借:利润分配——应付现金股利或利润 贷:应付股利 支付时 借:应付股利 贷:银行存款
借利润分配,未分配利润 贷利润分配应付股利或者是应付利润,还需要做这一个
昂,好 这个我知道
不要客气,工作愉快。
我主要是想问 借:利润分配——应付现金股利或利润 贷:应付股利 支付时 借:应付股利 贷:银行存款 数我写多少? 未分配利润是100000,股东独资,分录的数是多少?
你们需要交税吗?不需要交税,你分给他多少写多少。
借:利润分配——应付现金股利或利润 100000 贷:应付股利 100000 支付时 借:应付股利 100000 贷:银行存款100000 或者 借:利润分配——应付现金股利或利润 100000x20% 贷:应付股利 100000x20% 支付时 借:应付股利 100000x20% 贷:银行存款 100000x20% 哪个对?我想问这个
你好,第1个是正确的。
老师,你是不是这个意思 我账上有100000的未分配利润,我现在要分红就是把这100000都分完,账上就没有未分配利润了,所以 借:利润分配——应付现金股利或利润 100000 贷:应付股利 100000 支付时 借:应付股利 100000 贷:银行存款100000
你好对的,是这么做的。
那么我要分红,要交个人所得税,是个另外的分录吗?
你好,那你的第二个分录借,应付股利10万,贷银行存款10万减10万乘以2%,应交税费,个税10万乘以2%,从这里扣除的。不需要单独做。
明白 我账上有100000的未分配利润,我现在要分红就是把这100000都分完,账上就没有未分配利润了 老师,我这样理解就对了,就应该这么理解,对吗?
是的是的是的是的是的是的。
分红是分红,交股息红利个税是交个税 是两码事 对吧?
你好,分红需要交个税,然后分红的里面金额包含着个税,从他的分红里面扣除。
工资的会做吗?你工资的会做的话,这里就一定会做,也能明白。