下午好,1.本月已经统计确认了 然后本月销售方又红冲,我们是数电发票的话,销售方或我们都可以发起红字确认单,对方确认就可以开红票啦,如果是金税盘的纸票,只能是我们购买方发起红字信息表 2.供应商11月红冲了10月的发票 ,我们在11月所属期也就是12月15日前申报时转出, 3.附表二第20栏申报哈
请问一下,10月收到增值税专用发票,然后10月属期已经进行认证了,但是在11月的时候,供应商把这个增值税发票给红冲了,那么我们要做进项税额转出的话,怎么做分录呢?我之前是做了借费用,借进项税额,贷银行!供应商红冲发票后没有再给我们开发票了!相当于这个发票不存在了
学费发票的开具,增值税和收入确认,退费冲红问题 收了一个学期的学费,需要分3个月确认收入,但是发票是一次性开具的,那么增值税在报税的时候是要分3个月申报么?如果出现退费,那么是不是退多少就冲红多少?增值税申报的时候怎么处理?直接冲减当期么?
请问老师,采购材料的进项税金1000元已经在当期认证抵扣,下个月供应商用冲红了,那我们在次月申报增值税时做进项税金转出,那么转出后,这1000元的进项税金是不也在增值税申报表中的本年累计进项税金中吗?
11月初勾选了一个发票,然后开了红字信息表给销售方,销售方这个月开了红字发票,我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时,将本月勾选抵扣的发票填入,然后在红字信息那栏做进项转出,为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0,这是什么原因哦?
老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票,在申报1月份增值税的时候已经抵扣,2月底发现开票的商品规格有误,当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?
员工两处发工资,其中一处员工发100元,不享受扣除费用5000,连续4个月每月扣个税3元钱(这几个月但工资表里一直忘记扣除个税3元),个税申报一直是100。账怎么平?
哪位老师帮我解答解答,为啥提示比对不通过,我们当月取的发票金额是128481,上期余额是100493.9,本期扣除额我填写228974.9,开票实际扣除额是247500,我按发票金额填和本期扣除额填都提示比对不通过,什么原因。
老师好!请问家装小规模纳税人装修收入可以扣除分包劳务差额计税吗?是否需要申请或者备案呢?
电脑 2022 年 8 计提折旧,是不是 2025 年 7 月是最后一次计提折旧?
老师,我们收到其他单位支付给我们的一笔小区开荒保洁费用,这个分录应该怎么做?而且这个小区我们公司找了保洁人员进行了清扫,我们需要给保洁人员付保洁服务费,又需要怎么做分录
老师您好,公司为小功能纳税人,是维修通讯网络安装公司,24年12月份。给移动公司维修安装网络,购进了一个逆变器。当时只开了营业收入发票,忘了结转这个逆变器的成本了。现在这个逆变器在库存商品账上的该怎么办呢?我们今年1~9月一直也没有销售
本月确认是本月金开具红字信息表吗,金税盘不能是销售方开具红字信息表然后购买方红字确认吗吗
您好,1.是的,以开红字信息表(纸质发票)或确认(数电发票)的日期为准 2.是的,如果抵扣了,金税盘只能是购买方开红字信息表
但是发票认证系统中有红字确认啊 这个拿来干什么而且之前你也跟我说过 抵扣了销售方发起红字信息表,要购买方确认啊
您好,这是2个系统:数电发票是红字确认单,要对方确认,金税盘是红字信息表没有确认的说法哦 2.发票认证系统中有红字确认,这是在电子税务局的数电发票 纳税人可依次进入【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】功能。选择“红字发票确认信息”模块,点击“已收到的确认单”,系统将展示收到的红字信息确认单。选择需要处理的红字信息确认单,点击“查看”按钮,进入信息确认页面,点击“确认”按钮,弹出提示框,再次点击“确认”即可完成红字信息确认单的处理操作。
有没有本月确认 下月开红字发票啊
金税盘是红字信息表没有确认的说法哦 这是指购买方没有红字确认 还是销售方没有红字确认啊
您好,会有,我们就遇到 了,月底确认,下月开红票,结果我们申报有问题,问过12366,以红字确认单的日期为准
什么叫以红字确认单为准 那假设是10月发的红字信息表 11月开红字发票 那增值税申报这张红字票是申报10月的还是申报11月的
金税盘是红字信息表没有确认的说法哦 这是指购买方没有红字确认 还是销售方没有红字确认啊
还有要是月底确认单发了下月确认怎么办
您好,1.红字确认单是数电发票,红字信息表是金税盘,朋友不要混着讲嘛 2.金税盘是红字信息表不管哪方没有确认,红字确认单是数电发票呀 3.还以月底发出的时间为准
还有一个问题要是本月统计确认之后本月又开了红字发票 那是不是下月纳税申报的时候把本月的红字发票申报掉啊
您好,下月纳税申报的时候把本月的红字发票申报掉,是的,
金税盘是红字信息表没有确认的说法哦 那也就是金税盘销售方抵扣勾选未确认 销售方开红字信息表 不用购买方确认 抵扣勾选确认购买方开具红字信息表 数电发票抵扣勾选确认销售方发起红字确认单,要购买方确认才能开票 或者购买方发起红字确认单,需要销售方确认 才能开红字发票 数电发票未抵扣,就由销售方发起红字确认单 不需要购买方确认 就能开红字发票是不是啊 那数电发票未抵扣 ,可不可以由购买方申请 销售方不用确认就可以开票
您好,1.不对,红字信息表,没有“确认”。只有 红字“确认单”才有”确认“ 2.数电发票未抵扣,就由销售方发起红字确认单 不需要购买方确认 就能开红字发票是不是,是的哦 3.数电发票未抵扣,可不可以由购买方申请 ,不可以呀,销售方点一下红字确认单,也不用经过购买方,自动就开出红票了,很方便
金税盘是红字信息表没有确认的说法哦 那也就是金税盘销售方抵扣勾选未确认 销售方开红字信息表 不用购买方确认 抵扣勾选确认购买方开具红字信息表是吗
还有要是月底确认单发了下月确认怎么办 还以月底发出的时间为准 那红字发票申报也是下月申报不是下下月申报是吗
您好,1.销售方开红字信息表 不用购买方确认 ,是的 2.开具红字信息表没有确认这个动作,您看他的名字起的也是信息表,不是确认单 3.红字发票申报也是下月申报,是的