咨询
Q

请问老师,采购材料的进项税金1000元已经在当期认证抵扣,下个月供应商用冲红了,那我们在次月申报增值税时做进项税金转出,那么转出后,这1000元的进项税金是不也在增值税申报表中的本年累计进项税金中吗?

2023-10-21 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-21 10:11

是 你当月认证的时候做的是进项,他红冲了之后,你做的是进项转出,你账上也累积在进项里面的

头像
快账用户1076 追问 2023-10-21 10:42

老师,就是说,只要进项税金这1000元我认证抵扣了,再申报进项税金转出时,这1000元在增值税申报表本年累计数当中是包含的,是吗?

头像
齐红老师 解答 2023-10-21 10:43

是的,包含在里面的,不能说你开了红字信息表,它就不包含了

头像
快账用户1076 追问 2023-10-21 10:47

老师,进项税金转出的前提时,已经认证抵扣了?

头像
齐红老师 解答 2023-10-21 10:47

你好是的,是这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是 你当月认证的时候做的是进项,他红冲了之后,你做的是进项转出,你账上也累积在进项里面的
2023-10-21
你好,对的,是这么做的。
2021-05-12
下午好,1.本月已经统计确认了 然后本月销售方又红冲,我们是数电发票的话,销售方或我们都可以发起红字确认单,对方确认就可以开红票啦,如果是金税盘的纸票,只能是我们购买方发起红字信息表 2.供应商11月红冲了10月的发票 ,我们在11月所属期也就是12月15日前申报时转出, 3.附表二第20栏申报哈
2024-04-07
对的是的,是这么做的。
2022-06-13
您好,19行本月的应交增值税-825.69,20行的期末留底就会把这个加上来
2024-11-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×