您好,这个发票所属期是啥时候

12月份的电费,1月份才开票,开专票,请问老师我12月份怎么记账?
老师,3月份转的电费钱,9月份才给我开发票,怎么做账
老师,就是一月份的水电费和租金支付,3月份才收到发票怎么做账呀
老师,属于3月份的收入,5月份才收到钱,也是5月份开的发票,怎么做分录,我们是小规模
老师,我们9月份买了商品,但是没给发票,怎么做分录;10月份才给的发票
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
所属期是9月份,但是银行账账款是3月份
9月份的业务,3月份就开票了?
老师麻烦您看清楚我的问题哈,我是说3月份付的电费钱,发票到9月份给我开的
那这个业务计入到9月份就行,因为没有跨年,发票所属期还是3月的
3月份我从银行转的钱当时没收到发票,怎么做账
还是 借 预付账款 贷 银行存款 然后9月 借管理费用 贷 预付账款