您好,这个发票所属期是啥时候

12月份的电费,1月份才开票,开专票,请问老师我12月份怎么记账?
老师,3月份转的电费钱,9月份才给我开发票,怎么做账
老师,就是一月份的水电费和租金支付,3月份才收到发票怎么做账呀
老师,属于3月份的收入,5月份才收到钱,也是5月份开的发票,怎么做分录,我们是小规模
老师,我们9月份买了商品,但是没给发票,怎么做分录;10月份才给的发票
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
所属期是9月份,但是银行账账款是3月份
9月份的业务,3月份就开票了?
老师麻烦您看清楚我的问题哈,我是说3月份付的电费钱,发票到9月份给我开的
那这个业务计入到9月份就行,因为没有跨年,发票所属期还是3月的
3月份我从银行转的钱当时没收到发票,怎么做账
还是 借 预付账款 贷 银行存款 然后9月 借管理费用 贷 预付账款