你好,购买办公室门窗,收到发票 借:管理费用,贷:银行存款等科目
购买方收到红字发票如何做账,税务如何处理
公司购买瓷砖用于装修办公室,收到发票如何做账
老师,你好,提前支付办公室半年的租金,已收到发票,请问账务如何处理呢?
请问购买办公室门窗,收到发票应该如何做账务处理
请问收到这个财务软件的发票,应该如何做账务处理
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
收到的是专票
你好,购买办公室门窗,收到发票 借:管理费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目
好的 谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利