你好,把它放到其他收入里面。

你好老师,假如小规模纳税人未达起征点时。取得收入是借现金 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 月底得知免征记为借应交税费应交增值税 贷营业外收入-投资收益 这样记对吗? 同时附加税不用计提了吗?
农业园有收入,未达到征收起点,月底冲税费时,做分录,借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入-增值税减免。我用的柠檬云里没这个二级科目,但是我新增了保存了,为啥找不到这个二级科目
你好老师,开票未达起征点免增值税,借应交税费,营业外收入,这个分录后面需要什么附件吗?
老师我想问下小规模的增值税我的会计分录是这样做的,发生业务时 借:应收账款(或银行存款、库存现金等科目) 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 免征增值税时 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--补贴收入 这样做是对的吗?
你好,民非企业未达起征点免增值税,会计分录:借 应交税金 应交增值税 贷:营业外收入 可是,社会组织账套没有营业外收入这个 科目 要如何解决?
现在还可以留抵欠税吗?怎么有的说可以,有的说不行,然后1月的我目前欠着,2月也打算欠,4月来进票,4月再申请抵,那么2月的税,我能正常报上吗
财务报表、所得税销售收入是内外销收入合计吗
老师我们外贸公司,我们做的都是出口业务,但是报关单发票开的是专票,请问这个专票我全额做费用,在税务局做购选,在做进项转出,这样操作可以吗?还是放在期末留抵中?
老师,我们公司A放了产品在其他公司B的小程序上租赁,2月份有个自然人张三在B公司的小程序下单租赁了我们的产品5000元。我们公司A开票给自然人张三,但是最终这5000元是B公司扣除平台服务费后结算给我们的。这样A公司做账时,应收款是自然人张三还是A公司?开票是给张三的
公司能直接打给个体户吗
老师,预提工资,和实际发放工资如何做凭证,车间比如2月份实际发放1月份3500002月份的预提数是17万,我怎么计算当月车间制造费用工资进多少成本
请问郭老师,成本倒挂有什么风险?
质押背书啥意思?不懂
房源和土地信息采集这两个模块从哪里进入?对之前填的房源和土地信息进行维护
老师,请问,个体工商户在年底汇算时,成本费用中,原包含的招待费,是需要按增40%吗,比如预缴时,招待费全额显示在成本费用中100,年度汇算时,是需要纳税调增40,是吗
其他收入也属于收入
对的是的,属于的,但是不属于营业收入。
最后报表出来收入与报税收入不一致
你好,具体的哪个表和哪个表不一致?他不在营业收入里面。
社会组织账套里其他收入-税收减免 这个科目最后也进入业务活动表收入总计
好,其他收入在第9行里面。
你申报所得税的时候把它减去就行。
由于收入都是有开数电票,开的是普票,每笔分录都有做价税分离,季末报税时,不超30万免税,需要在季末做一笔会计分录:借 应交税金 应交增值税 贷:营业外收入 可是,社会组织账套没有营业外收入这个科目,放到其他收入里面 ,其他收入-税收减免 ,可是,这个科目最后也进入业务活动表收入总计数里面,造成最后报表出来收入与报税收入不一致
不一致,忽略就可以的。你的增值税销售额和所得税的销售额一样就行。