你好! 你分录是正确的 小规模纳税人享受免征增值税政策,应同时满足两个要求:其一是销售额的要求,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额没有超过10万元或者季度销售额没有超过30万元的,可以免征增值税;其二是开具发票的要求,如果增值税小规模纳税人已经开具了增值税专用发票,则不能享受免征增值税政策。 如果您开了专票是不能免税的 如果是普票可以全部计入营业外,无需区分比例 计入12栏次,详见图片
小规模纳税人3%普票免征增值税会计分录怎么做?借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费应交增值税,然后季度申报时借:应交税费应交增值税,贷:营业外收入。 还是直接借:银行,贷:主营业务收入,是按哪种做??
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
小规模增值税未达到30万起征,分录是不是都是借应交税费销项税,贷营业外收入?那是全部都是免税?还是说按1%计提?2%计入营业外收入?分录如何做?对应增值税申报表主表的哪个栏次?
优惠一:小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税,不如季度29万含税 分录 借 应收 贷 主营业务收入29/1.01 应交税费-应交增值税29/1.01*0.01 借 应交税费 29/1.01*0.01 贷 营业外收入 0 优惠二:增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收增值税。比如69万 借 应收 贷 主营业务收入 69/1.01 应交税费 69/1.01*0.01 借 应交税费69/1.01*0.01 贷 营业外收入 这两个方案 分录和金额都对吗?
小规模个税返还问题 收到金额30.82。 会计分录 记 借:30.82 贷 :营业外收入30.51.未交增值税0.31、 季度主营业务收入17821.78未不达30万,免缴增值税,结转 借未交增值税,贷营业外收入(把个税返还的0.31结转到营业外收入) 现在报1-3月增值税就是不含税收入17821.78+个税返还30.51,合计在增值税申报表上的免税销售额填17852.29。 但是我财务报表上的一、营业收入只有17821.78。这样与我申报增值税金额不一致啊?要如何处理?
求社保分录,顺带工资已发放。
游泳馆(公司制),客户充卡的收入客户微信转到了法人微信上,可以这么操作吗?正常应该怎么操作
不交个税,可以不用申报吧
A公司销售10件货物给B公司,在A公司的账面价100,销售价120。B公司第一年对外销售7件。第一年末存货公允价值为11元/件。 B公司第二年在销售2件。第二年末存货公允价值8元/件。考虑所得税,所得税税率25%。第一年的合并报表处理,以及第二年的合并报表处理。
企业买了茶叶招待,如何进行账务和税务处理
@董孝彬老师,请问在线吗
请问,我是一个一般纳税人,新能源汽车充电站公司,平时的销售业务实际情况是,收入先到第三方账户,其中开普票会开给不同的公司,我公司收款需要从第三方平台提现,第三方公司会转到我公司账户,销售分录应该怎么做?
买别家公司的二手机器双方需怎样的税务链。税率多少
当月购买的青年鸡产鸡蛋的。是当月计提还是下月计提?计提分录怎么写?
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