同学您好,发票, 货单就是确认收入时一起的
你好老师,假如小规模纳税人未达起征点时。取得收入是借现金 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 月底得知免征记为借应交税费应交增值税 贷营业外收入-投资收益 这样记对吗? 同时附加税不用计提了吗?
请问老师,小规模纳税人未达起征点的减免增值税分录应该怎么做?借:应交增值税 贷:营业外收入-减免税额吗?
老师,小规模纳税人未达起征点记录借应交税费,贷营业外收入。营业外收入的需要下级科目要怎么填写
你好老师,开票未达起征点免增值税,借应交税费,营业外收入,这个分录后面需要什么附件吗?
你好,民非企业未达起征点免增值税,会计分录:借 应交税金 应交增值税 贷:营业外收入 可是,社会组织账套没有营业外收入这个 科目 要如何解决?
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
你好,是的
你看我说明白没有
确认收入时,已经有发票和银行回单这些
同学您好,用票和银行回单就可以的