借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

进项大于销项怎么做账?写分录。下月怎么做账?
月末进项大于销项,怎么做分录?
期末进项税额大于销项怎么做账务处理,怎么写会计分录
一般纳税人公司,月末进项和销项怎么结转,进项大于销项怎么写分录,销账大于进项怎么写分录
你好,月末进项大于销项,转出如何做会计分录
老师,25年出口收入要放到25还是可以放到26年,然后25年退税是不是要在4月份必须退完?
老师我们开出去的不征税收入,所得税汇算需要填A105040这张表吗
个体户查账征收的2025年没有收入,需要做经营所得年报么
老师,公司向A公司购买工程机械设备,并给设备销售方支付首付款,然后找融资租赁机构,车以融资方式购入。后期我们直接付款给融资机构,但是设备的总价款由设备销售方开票给我们了,我们后期支付的融资款和利息却支付给融资方。我想问下这个分录该怎么做?
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
合并可以吗
可以的,可以这么做的。
合并要红字吗?摘要怎么写呢
不需要呀,借销项 借转出未交增值税 贷进项, 这个不就行吗?
在借方是负数是吧?
余额是个负数,账务处理里面都是正数。
账务处理里面写负数干什么? 写负数 的话,它不就是进项大于销项了,需要交税。
假设肖项是100,进项是120 借销项100 借转出未交增值税20 贷进项,120 应该是做这一个吗?如果你写复数的话,你准备怎么做?
我的意思是未交增值税的余额不是负数了么
你好,我没有结转到未交增值税。
转出未交增值税是吧?
对的对的,它会出现借方余额,但是账务处理里面不要填写负数。
好的,那到次月怎么做分录呢?
发生了多少?需要不需要交税?
以上一个例子来说,转出未交增值税20,发生了30,怎么做分录
借销项贷转出未交增值税30、 借转出未交增值税10 贷未交增值税10 借应交税费,未交增值税贷银行存款