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月末做账,进项大于销项,会计分录怎么写

2024-04-07 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 16:49

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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快账用户5354 追问 2024-04-07 16:58

合并可以吗

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齐红老师 解答 2024-04-07 16:59

可以的,可以这么做的。

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快账用户5354 追问 2024-04-07 17:02

合并要红字吗?摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2024-04-07 17:03

不需要呀,借销项 借转出未交增值税 贷进项, 这个不就行吗?

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快账用户5354 追问 2024-04-07 17:07

在借方是负数是吧?

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齐红老师 解答 2024-04-07 17:07

余额是个负数,账务处理里面都是正数。

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齐红老师 解答 2024-04-07 17:08

账务处理里面写负数干什么? 写负数 的话,它不就是进项大于销项了,需要交税。

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齐红老师 解答 2024-04-07 17:08

假设肖项是100,进项是120 借销项100 借转出未交增值税20 贷进项,120 应该是做这一个吗?如果你写复数的话,你准备怎么做?

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快账用户5354 追问 2024-04-07 17:21

我的意思是未交增值税的余额不是负数了么

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齐红老师 解答 2024-04-07 17:21

你好,我没有结转到未交增值税。

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快账用户5354 追问 2024-04-07 17:25

转出未交增值税是吧?

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齐红老师 解答 2024-04-07 17:26

对的对的,它会出现借方余额,但是账务处理里面不要填写负数。

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快账用户5354 追问 2024-04-07 17:27

好的,那到次月怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2024-04-07 17:30

发生了多少?需要不需要交税?

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快账用户5354 追问 2024-04-07 17:37

以上一个例子来说,转出未交增值税20,发生了30,怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-04-07 17:37

借销项贷转出未交增值税30、 借转出未交增值税10 贷未交增值税10 借应交税费,未交增值税贷银行存款

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2024-04-07
项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的
2022-05-23
你好!按现在的要求,这2个科目都没有要求结转。 进项大于销项,不需要单独做分录,只需要在申报表体现就好了 销项大于进项,做如下分录 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2022-07-15
你好,月末进项大于销项,账务处理是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-10-17
你好 销项大于进项 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 进项大于销项 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-09-23
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