齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
合并可以吗
可以的,可以这么做的。
合并要红字吗?摘要怎么写呢
不需要呀,借销项 借转出未交增值税 贷进项, 这个不就行吗?
在借方是负数是吧?
余额是个负数,账务处理里面都是正数。
账务处理里面写负数干什么? 写负数 的话,它不就是进项大于销项了,需要交税。
假设肖项是100,进项是120 借销项100 借转出未交增值税20 贷进项,120 应该是做这一个吗?如果你写复数的话,你准备怎么做?
我的意思是未交增值税的余额不是负数了么
你好,我没有结转到未交增值税。
转出未交增值税是吧?
对的对的,它会出现借方余额,但是账务处理里面不要填写负数。
好的,那到次月怎么做分录呢?
发生了多少?需要不需要交税?
以上一个例子来说,转出未交增值税20,发生了30,怎么做分录
借销项贷转出未交增值税30、 借转出未交增值税10 贷未交增值税10 借应交税费,未交增值税贷银行存款
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合并可以吗
可以的,可以这么做的。
合并要红字吗?摘要怎么写呢
不需要呀,借销项 借转出未交增值税 贷进项, 这个不就行吗?
在借方是负数是吧?
余额是个负数,账务处理里面都是正数。
账务处理里面写负数干什么? 写负数 的话,它不就是进项大于销项了,需要交税。
假设肖项是100,进项是120 借销项100 借转出未交增值税20 贷进项,120 应该是做这一个吗?如果你写复数的话,你准备怎么做?
我的意思是未交增值税的余额不是负数了么
你好,我没有结转到未交增值税。
转出未交增值税是吧?
对的对的,它会出现借方余额,但是账务处理里面不要填写负数。
好的,那到次月怎么做分录呢?
发生了多少?需要不需要交税?
以上一个例子来说,转出未交增值税20,发生了30,怎么做分录
借销项贷转出未交增值税30、 借转出未交增值税10 贷未交增值税10 借应交税费,未交增值税贷银行存款