借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

进项大于销项怎么做账?写分录。下月怎么做账?
月末进项大于销项,怎么做分录?
期末进项税额大于销项怎么做账务处理,怎么写会计分录
一般纳税人公司,月末进项和销项怎么结转,进项大于销项怎么写分录,销账大于进项怎么写分录
你好,月末进项大于销项,转出如何做会计分录
个体户报经营所得,这个月报,怎么操作,享受50%,的优惠,
老师,请问往来款无法收回,入营业外支出的,是不是无法税前扣除的
足球培训行业,小规模公司,应文旅局要求开的监管账户,学员的学费进监管账户,文旅局要求企业每个月有4笔流水,家长从校外培训家长客户端购买课程,钱入了公司监管账户,后面提监管资金到基本户需要经文旅局那边审批,目前公司刚起步,没有学员,每个月只能找4个人去校外培训家长客户端帮忙下单,钱是公司股东即法人转给购买人的,后面监管资金提到基本户了,请问应该如何做账形成资金闭环。
老师,开的劳务报酬发票10000元,增值税99.01城建税3.46,计入劳务报酬全额的收入是10000-99.01-3.46=9897.53是这样算的吗
老师,如果2021年—2024年的房租是20万,但是没有挂账,那想要在2025年挂账的话,是不是要走以前年度损益调整,具体怎样写分录呢
朴老师,个体工商户,定额核定合适还是记账的合适,季度不超30万
老师 个体户本季度开具发票 金额147224.02应该交多少税
老师,生产型企业加工,直接人工是指办公人员,制造费用-工资是指流水线人员是吧,
老师好有个提示是基础信息表资产总额过大,但是点进去修改不了呢老师
老师请问下,收到维修费发票,项目名称体现维修过程中的耗材,维修费备注在备注栏, 这样的发票有没有问题?
合并可以吗
可以的,可以这么做的。
合并要红字吗?摘要怎么写呢
不需要呀,借销项 借转出未交增值税 贷进项, 这个不就行吗?
在借方是负数是吧?
余额是个负数,账务处理里面都是正数。
账务处理里面写负数干什么? 写负数 的话,它不就是进项大于销项了,需要交税。
假设肖项是100,进项是120 借销项100 借转出未交增值税20 贷进项,120 应该是做这一个吗?如果你写复数的话,你准备怎么做?
我的意思是未交增值税的余额不是负数了么
你好,我没有结转到未交增值税。
转出未交增值税是吧?
对的对的,它会出现借方余额,但是账务处理里面不要填写负数。
好的,那到次月怎么做分录呢?
发生了多少?需要不需要交税?
以上一个例子来说,转出未交增值税20,发生了30,怎么做分录
借销项贷转出未交增值税30、 借转出未交增值税10 贷未交增值税10 借应交税费,未交增值税贷银行存款