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你好,月末进项大于销项,转出如何做会计分录

2022-08-16 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-16 15:59

月末结转增值税的会计分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款

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快账用户6773 追问 2022-08-16 16:01

不管是进项大,还是销项大,都是这么结转?

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齐红老师 解答 2022-08-16 16:02

您好,是的,都按这个做,如果是进项大,就是借方余额。如果是销项大就是正数。

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快账用户6773 追问 2022-08-16 16:02

老师,你别这么发,你只要回答我的问题就行。这么发我蒙了。就是进项大,月末结转分录 怎么做

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齐红老师 解答 2022-08-16 16:08

借:应交税费—应交增值税(销项税额)80 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100

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快账用户6773 追问 2022-08-16 16:11

借:应交税费—未交增值税 20 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 这步用做吗

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齐红老师 解答 2022-08-16 16:15

您好, 借:应交税费—应交增值税(销项税额)80 借:应交税费—应交增值税-未交增值税20 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100 缴纳时:借:应交税费—应交增值税-未交增值税20  贷:银行存款

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快账用户6773 追问 2022-08-16 16:17

老师,你这做的什么啊?进项大一开始你转入转出未交增值税,这回又转未交增值税里,未交增值税在借方,怎么还交纳呢

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齐红老师 解答 2022-08-16 16:19

您好,不好意思。发错了。不需要再做了。余额留在未交增值税里就可以了。

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快账用户6773 追问 2022-08-16 16:20

老师麻烦你重发一下,进项大,准确的完整的分录 谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-16 16:26

您好,您的说那一步是销项大于进项的。进项大不用,直接做完下面的分录放着那就可以了。 借:应交税费—应交增值税(销项税额)80 借:应交税费—应交增值税-未交增值税20 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100

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快账用户6773 追问 2022-08-16 16:32

到底是转到这里应交税费—应交增值税-未交增值税20 还是转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20  你能认真点吗?

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齐红老师 解答 2022-08-16 16:37

未交增值税和转出未交增值税是一个科目的。老师是用手敲的字。所以简写了。

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月末结转增值税的会计分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2022-08-16
你好 销项大于进项 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 进项大于销项 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-09-23
借:应交税费-转出应交增值税   贷:应交税费-未交增值税
2022-11-09
当进项税大于销项税时,月末无需缴纳增值税,形成留抵税额。具体的会计分录为: 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)
2024-12-10
你好,这个进项税额转出是在贷方
2024-11-01
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