你好!这个问题,已经回复你了,是还有其他问题吗
我们是建筑公司,我们之前收到项目经理的发票不管进项多少,都退给项目经理,销项按照12个点收,我算了一下,其实我们收项目经理的税负比较低,现在财务制度整改,我们请的会计说增值税的税负要扣3个点,企业所得税要扣2个点,这还不包括附加税和水利基金,我们老板让我跟着会计走,税负高这么多,我要怎么做,项目经理的进项都全部提供来了,实际总的税加起来也只有3.5%.我要是按照会计的意思,用的税负加起来有5点多?我很纠结,希望老师给点意见
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
公司为一般纳税人做农机生产销售,按照9%增值税优惠税率给客户开票,收取大概6个多点税费,客户说他们是合作社,同样产品如果从小规模公司那里,开票只需要加3个点的税费,我们就没有价格优势了,如何解决?
这是我们这边给出的政策,怎么跟您说的不一样 (1)财税(2013)37号文件规定2013年8月1号起购进的所有自用机动车,都要按照适用税率(13%)征收增值税。2013 年8月1号以前未纳入扩大增直税抵扣范围试点以前购进和自制的车辆,适用3%征收率减按2%征收。 (2)选择简易计税3%,然后选择税收分类编码:乘用车、按照排量选,你自己看选择开专票还是普票,都可以,如果选择普票还有1%的减免,开给给人必需要开普票。|
娱乐企业的门票收入,会员卡收入,点歌费收入以及提供小食品收入和烟酒饮料收入,征收增值税时是全部按照生活服务6%的税率计算吗?还是门票收入,会员卡收入,点歌费收入与提供小食品收入,烟酒饮料收入分别用两个不同的税率?如果是用不同的税率方便是多少呢?
我们公司所在地是河南郑州的,税务局打电话说,2021年出售的2辆车辆价款偏低,要求补交税,2022年也有一辆车也是同样情况。请问老师应该如何申报?麻烦老师告诉我一下税务局申报步骤?
畅捷通T+软件,选择凭证打印后,设置了3个月的会计区间,但打印出来的日期只会显示第一个月,比如:设置了打印4-6月的会计凭证,4月份能正常打印,5-6月份所有的凭证日期打印出来都是4月30日,要怎么设置呢?
请问,我司小规模餐饮公司0租金承包学校食堂,可以再转租部分店面给档口不?
事业单位建筑施工项目发生了易地建设费,如果做账,事业单位会计科目
老师,您好!我们单位是律师事务所,最近有一笔老板要求转出的款注明是借款,但是不确定什么时候能够收回来,资金的用途老板也没说。请问这个我在分录时借方是做应收款还是做到其他应付款-**老板好
老师请问一下盈利标准,就是企业盈余达到百分之多少就可以分红了?
银行找我要报表,我需要利润表减少成本50万,提高利润50万,那我资产负债表需要怎么修改?
我们给税务局支付的采矿权使用费500元怎么入账 一年交一次
您好老师公司是一般纳税人,公司10多年前买的房产但是没有房本好像是违建,公司支付的房款有卖房合同,然后现在这个房子打算出租对方要发票,出租房屋一般纳税人开票专票普票都是9个点,都的交税吗,我意思没有房本公司是自己开票还是得去税务局代开呀
老师,23年的账,有暂估100万,在24年5月汇算调增了,但没有反结账到23年,结果在24年的帐里面显示了24年利润多了100万,现在应该怎么办