您好,1.含税价格 2.不存在低价销售的,都是约好了价格的。

老师,我有点不明白,在委托代销中,若委托方与受托方均为小规模纳税人且采取收取手续费的方式,且受托方在销售代销商品时均没有开具发票,这种情况的账务处理是借:银行存款 贷:应付账款 ,还是借:银行存款 贷:应付账款 贷:应交税费-应交增值税 呢?若为后者,委托方的账务处理又是怎样的呢?
接受B公司的委托,为其代销商品100件,协议价为每件80000元,B公司记录的该商品成本为每件48 000元t核公司本年度销售上述商品60件,售价为每件96 000元,收到款项后存人银行。公司向B公司开出代销清单并取得B公司开具的增值税发票,并向B公司支付款项。 收到事:借 受托代销商品 8000000 贷 受托代销商品款 8000000 那销售时的分录应该怎么做?正常销售时是借 银行存款 贷 应付账款和应交税费。但是这公司是按每件96000元出售的,不是按协议价每件80000元出售的,所以我不太确定销售时的分录金额
【例题•多选题】资产的确认下列各项中,不应作为资产在年末资产负债表中反映的有( )。(2015年) A.受托代销的商品 B.协商转让中的无形资产 C.很可能获得的第三方赔偿款 D.拟进行债务重组的应收债权 E.尚未批准处理的盘亏存货 【答案】ACE这个题A受托代销的商品不是资产。 【例题•单选题】某公司2019年年末有关科目余额如下:“发出商品”科目余额为250万元,“生产成本”科目余额为335万元,“原材料”科目余额为300万元,“材料成本差异”科目的贷方余额为 25万元,“存货跌价准备”科目余额为100万元,“委托代销商品”科目余额为1 200万元,“受托代销商品”科目余额为600万元,“受托代销商品款”科目余额为600万元。则该公司 2019年12月31日资产负债表中“存货”项目的金额为( )万元。 A.1 960 B.2 060 C.2 460 D.2 485 【答案】A【=250+335+300-25-100+1200+( 600-600) =1 960(万元)。这里受托又是商品
任务3:请对代销方式下商品销售收入确认进行案例分析和账务处理。2020年3月31日,甲公司与乙公司签订合同,委托乙公司代销A商品100件,单位成本600元,代为代销价格为800元;合同规定,乙公司无法售出的商品可以退还给甲公司。2020年4月25日,乙公司将A商品全部出售,收取不含增值税的价款90000元,增值税11700元;2020年4月30日,甲公司收到乙公司交来的代销清单,并给乙公司开具增值税专用发票;2020年5月1日,甲公司收到乙公司支付的代销商品全部价款。请进行如下分析和处理。(1)请判断乙公司(受托方)销售商品是属于某一时点还是一段时间的履约义务?(2)请判断本题中甲公司(委托方)应在何时确认收入?(3)编制2020年3月31日乙公司(受托方)收到代销商品时的会计分录。(4)编制2020年4月25日乙公司(受托方)销售代销商品时的会计分录。(5)编制2020年4月30日乙公司(受托方)交付代销清单,收到增值税专用发票时的会计分录。(6)编制2020年5月1日,乙公司(受托方)支付代销商品全部价款时的会计分录。
受托方代销商品账务处理 1、交付商品时 借 受托代销商品 贷 受托代销商品款 2、受托方实际销售商品,委托方收到代销清单事 借 银行存款 贷 应付账款—委托方 应交税费—应交增值税(销项税) 借 应交税费—应交增值税(进项税) 贷 应付账款 借 受托代销商品款 贷 受托代销商品 3 结算货款 借 应付账款 贷 银行存款 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税) 或者 借 应付账款 贷 银行存款 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税) 老师你看下第二步 这个为什么体现销项进项 是什么意思
请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录:借:制造费用 贷:累计折旧 对吗?但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
定金怎么开票发票,提货付清,要函在售价里吗?
老师 实缴是5年内实缴 如果没钱实缴怎么办呢
请问老师,卖农药和喷农药服务,都属于免税吗
老师,公司种地收到国家种植补贴和差价补贴,该如何入账,需要缴纳企业所得税吗?还是可以冲减种地成本,利润按农业免税?
请问,印花税计税金额是含税还是不含税
老师您好,个体户有未开票收入,做价税分离申报的时候是按总金额/1.03,还是按总金额/1.01来填?
民生银行u盾给开工资,用途选项没有工资,选择哪一项
比如说我有一笔房租5300,25年12月底付的款,这个房租就是25年10月到12月的房租,那我付款做在25年12月的账上了,借:管理费用-房租 贷:应付账款-房东 但他发票是26年2月5号开出来的,还是专票,比如说不含税金额是5000,税额是300,我就是想这笔费用算在25年12月,那我现在应该怎么做账呢?
老师,关于公司员工社保,1月交了社保,2月交2月社保➕医保 在2月补缴1月医保。那申报工资扣除医保那里。补缴1月医保+2月医保个人部分合计填写。还是要把1月医保个人部分填写到1月份啊?
我们公司就是有低销的,因为业务是平销或低销,只因需要完成量,年底才拿供应商返点的,低销怎么处理?
您好,计入销售费用核算