你好,那你需要自己核查一下这个抵扣了没有。

电子税务局上企业所得税税前凭证发票风险提示反馈(按户管),提示企业开具发票收入大于所得税申报收入,是什么原因导致这个风险提示?如果处理?
老师,公司收到一个企业所得税风险提示该怎么处理啊
老师,我在申报企业所得税的时候,有这个风险提示?请问怎么处理
老师,电子税务局里——我的待办,提示未处理,点开看说是企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈,异常项目名称是企业滞纳金未进行纳税调整,请问一下该怎么处理啊?
老师您好,电子税务局推送了一个异常是企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示(按户管)。风险指标名称:企业开具发票收入大于所得税申报收入,请问这个我要怎么处理?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
还没有呢,刚开进来的专票,发票状态还是正常
那你问一下对方什么原因哄冲了你这个业务没有取消吗?没有取消的话,你就问一下对方。
发票没有红冲啊,发票是正常票,就是我收到这些票之后电子税务局出现了这个风险提示
你好,那是不是有给你作废的发票,你不知道?
发票是正常票,没有作废,没有红冲
你找你税务局吧,你问一下他具体的是哪些发票?