你好,只改报表不需要调账的哈。按审计的报表对外报送就是

预付账款审定表中,我们修改了不当摊销保险费的审计调整分录,把调整金额从36000调减为18000元,使得预付账款审定数少了18000元,管理费用审定数增加了18000元;那么该笔审计调整分录的修改,还会影响哪些报表项目的审定数?还会涉及哪些底稿的修改?请一一列举说明。(可以附图)
预付账款审定表中,我们修改了不当摊销保险费的审计调整分录,把调整金额从36000调减为 18000元,使得预付账款审定数少了18000元管理费用审定数增加了18000元:那么该笔审计调 整分录的修改,还会影响哪些报表项目的审定数?还会涉及哪些底稿的修改?请一一列举说明。(可以附图)
老师:您好!2022年12月份企业得税季报后,我修改了金额软件的数据,之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元,利润总额少了4180元,当时修改金蝶账后,我没有去电子税务局修改报表,到了今年5月份汇算清缴的时候,我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用,企业汇算清缴的时候补了2600多的税款,现在总公司查账,发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致,我需要在电子税务局更正申报吗?
老师,22年补缴了年度的企业所得税,账上做了处理,但是电子税务局的年报我修改了补税后的数据,季度报和季度预交的表我是没有修改的,现在申报23年度的年报出现的问题是跟没有修改之前的是一样的(年初数),那么我还要在23年的财报中修改成正确的吗?还是说不用调整,还是按照之前带出的数据
我们2023年审计,审计把应收账款,预收账款,应付账款,预付账款重分类了,那我的报表需要修改吗?
老师,我们是钟表制造业,可以跨行业增加经营范围吗,PV模生产之类的
固定资产如果1月报废3月出售的话,需要在什么时点做固定资产减少,需要提供什么相关的原始凭证
老师,小规模纳税人,开普票。记税贷:应交税费-应交增值税-小规模增值税 开专票如何记税呢?
老师,请问工程预交增值税,抵扣的时候只能是收到同样的建筑工程进项发票才能抵扣么,材料票不行
老师您好!车间用的窗帘怎么做账?
酒店老板在自己酒店请人吃饭不付款,相当于款待,这种账务应该怎么处理
#提问,老师,固定资产的残值实际工作中是按5%算吗?
一般纳税人帮别人推广卖产品税率是多少?进项成本都有哪些
请问老师,甲单位出租的房屋,装修包括三个部分:①装修管理费,②真正的建筑服务发票的装修费,③购买的里面的家具。请问这三个部分,哪些需要进入长期待摊费用摊销呢。
老师,出口企业,会计需要进电子口岸吗
就是按审计的报表对外报送,那我们自己的报表呢?需要修改吗?
自己的报表需要修改为一致的哈
那自己的报表怎么修改呢,不是调表不调账吗?
直接按审计的报表存档就是了,后期按分类编报表就行
按分录编制报表是什么意思?就是前面的分录不用去修改,后期按审计提供的重分类的分录去编制报表?
重分类是编制报表时对往来科目的调整反应,跟做账无关哈。 现在审计都已经调整好了报表,不用你再做调整。以后直接按重分类编制报表就行
但是我们账务系统里还是重分类之前的报表啊,账务系统里的报表不是跟税务的不一致吗?
除非你自己会设置报表取数公式,不然,取数还是分类前的
对的,那我把税务这边要修改的分录修改了, 重分类的账上不去管,但是税务那边23年底的按审计提供的数据去修改,24申报的时候还是按我们自己的报表去申报,有问题吗?
以后直接按分类后的报表报送了,保持连贯