不需要修改年财务报表。

老师,2022年做账多计提了一笔房产税,2023年1月份发现做了更正,用以前年度损益调整,现在做2022年度的汇算清缴。年报和报表是按2022年的报表再加上调整后的损益是吗?
请问老师,以前年度的错误凭证要怎么在现在调整?假如管理费用-折旧多计提了,要怎么做更正呢?以前的汇算清缴需要更正吗?
2023年做了一笔补提2020年的费用,进了以前年度损益调整,请问是不是在2023年汇算清缴时纳税调减还是更正2020年申报表?
老师你好,1月份更正了22年、23年损益类科目账入了以前年度损益调整,我需要更正22年度所得税汇算清缴吗?23年所得税汇算还未报,23年的以前年度损益调整我该怎么办
老师,请问2023年使用了“以前年度损益调整”科目,发生额为-8万元,现在需要更正2022年的汇算清缴报表吗?如果更正,请问怎么更正?
老师开局专票时地址电话开户行账号没有填写。请问这张发票合规吗?对方用这个理由不给我司结款。但是我司本月没有红冲额度了,发票提额度也限制了!
老师,建筑业开增定费,为什么开不了,选不了是什么意思
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
业务部门同事报销,自己车的补助,每天的餐费,都能入账吗,有什么注意事项
去年抵扣了进项税额,是不充许抵扣的,汇算清缴查出来,是进项税在今年转出还是要改在去年?老师
老师,我是建筑工程,我2025年有人工费,伙食费,租赁费,材料我已经领用了,由于我的收入都是2026年的,所以我没有结转成本,我看财务报表这些都归到在产品里面了,是这样的吗
老师,支付给个人的劳务费,收到的发票是公司开过来的,收到发票怎么做合理一点?
老师,工商年报时,网店咋填写呢
公司拉业务的回扣,怎么做会计分录?需要准备哪些资料?
老师,付款了未收到发票,账挂的其他应收款,这种情况5年后怎么处理
那需要修改《企业所得税年度纳税申报表》吗?
2022年怎么做的。2022年的时候调整了没有。
2022年没有对这-8万进行调整
好,那你调整的具体的是什么业务的。
有多计的收入,少计的费用
收入的在纳税调整明细表收入类填写账载金额。然后费用少做的纳税调整明细表扣除项目30栏税收金额。
老师,是把-8万拆分开分别填在《2022年企业所得税年报申报表》这两个地方进行更正报表吗?
收入的那个放到其他里面。
老师,请问是这样填报更正吗
这里都是填写正数。
好的,谢谢老师,请问我现在未更正22年《企业所得税年报申报表》,也未填报23年《企业所得税年报申报表》可以直接申报24年1季度报表吗?
可以这么做的,但是不允许弥补亏损。
老师,请问我现在更正22年《企业所得税年报》后,还需要更正23年和24年每个季度的《企业所得税月报》吗?
账务处理做到今年不需要修改2022年的财务报表和所得税预缴。
老师,请问调整了-8万元,这里是否会受影响?这样会不会和账上的“未分配利润”不一致了?
你好,这里可以和你的未分配利润不一致呀。
好的,谢谢老师!你真是这个平台上遇到的最好的老师!非常感谢!
不用客气,工作愉快,感谢信任