不需要修改年财务报表。
养牛合作社销售牛粪开发票选啥科目免税
供应商给我这边开百分之一的税点,我这边开给客户是百分之八的税点不到,这样划算吗?
我们是包工包料维修保养空调,对方要求材料列明细开票,这样是不是就算卖货了?然后这种情况开回来的进票可以直接去制造费用-物料消耗,吗
老师,麻烦问一下,我们这有一个公司给我们开来的发票,比如说是a公司给我们开来的,但是他红冲的话是用b公司红冲的,这样是不是不对呀?
暂估入账的会计分录是什么样的
有个国外客户,破产了,款项没收回来,800-900万,是减值好,还是对冲好?
第9题,每股即将发放的股利应该是D1啊,为什么答案是D0
公司收到高新企业补贴,做营业外收入吗?
对方给我公司开了100万工程9%发票,税额82568元,我公司开具了材料发票给对方公司,税额56600元。对方公司说,开具的材料发票税额不能超过82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有这规定吗
老师,我们公司2025.4月出售了公司的车辆16万但是没有开具发票,2025年6月更正了2024.4月的增值税申报表,并补缴了16万的增值税,7月才开具了16万的发票,8月申报的时候会在未开票收入冲红这16万的发票,那这次账务处理怎么做
那需要修改《企业所得税年度纳税申报表》吗?
2022年怎么做的。2022年的时候调整了没有。
2022年没有对这-8万进行调整
好,那你调整的具体的是什么业务的。
有多计的收入,少计的费用
收入的在纳税调整明细表收入类填写账载金额。然后费用少做的纳税调整明细表扣除项目30栏税收金额。
老师,是把-8万拆分开分别填在《2022年企业所得税年报申报表》这两个地方进行更正报表吗?
收入的那个放到其他里面。
老师,请问是这样填报更正吗
这里都是填写正数。
好的,谢谢老师,请问我现在未更正22年《企业所得税年报申报表》,也未填报23年《企业所得税年报申报表》可以直接申报24年1季度报表吗?
可以这么做的,但是不允许弥补亏损。
老师,请问我现在更正22年《企业所得税年报》后,还需要更正23年和24年每个季度的《企业所得税月报》吗?
账务处理做到今年不需要修改2022年的财务报表和所得税预缴。
老师,请问调整了-8万元,这里是否会受影响?这样会不会和账上的“未分配利润”不一致了?
你好,这里可以和你的未分配利润不一致呀。
好的,谢谢老师!你真是这个平台上遇到的最好的老师!非常感谢!
不用客气,工作愉快,感谢信任