你好; 具体是什么业务错误了 ; 你什么准则的; 我看看怎么处理

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
老师,现在专管员需要我们更正企业所得税,要调增更正,现在调整以后,以前缴纳的税款怎么处理也,比如以前我们申报的时候缴纳所得税2000元,现在更正申报缴纳所得税8000元,这8000元几年包含了之前缴纳的2000,现在要怎么申报呢
请问老师,以前年度的错误凭证要怎么在现在调整?假如管理费用-折旧多计提了,要怎么做更正呢?以前的汇算清缴需要更正吗?
老师,请问2023年使用了“以前年度损益调整”科目,发生额为-8万元,现在需要更正2022年的汇算清缴报表吗?如果更正,请问怎么更正?
老师您好 去年工资多计提了2万多 管理费用—职工薪酬要怎么更正呀 需要做以前年度损益调整吗
                请问:缴纳社保的个人部分,现在也公司承担,计提的时候要不要体现 这个会计科目怎么做?
你好老师个体户想招投标怎么差个人征信有没有违法记录
你好老师个体户想查一下个体户有没有违规违纪的记录在哪里查找
麻烦问下自然人转股,受让方是自然人,要交税吗?
请问工程款最后的质保金,收据要写工程款还是质保金
老师,外贸企业一般都用什么进销存系统?
老师,成本票入账了,但是他的税,我们出纳写的是不得抵扣,会计要再税务系统上去进行勾选的吧,如果前面几个月的勾选没有勾选会怎么样? 或者放在现在所属期勾选又会怎么样,影响大吗
老师麻烦问一下在哪里能查到几月多交增值税和退税金额呢?谢谢
付款申请办公室签字、院长已签字,财务付款时财务科长是否已要签子
老师,请问图片里递延所得税资产最后一个科目是不是设置错误了?应该是租赁负债?谢谢
多计提折旧1000元
借累计折旧贷以前年度损益调整 ; 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
汇算清缴申报表需要更正吗? 直接做成借:累计折旧 贷:未分配利润 可以吗?不更正汇算清缴申报表
你好1.需要的;这个会影响所得税的
或者是做成今年的损益可以吗?这样就不用调整申报表
你好; 不能; 这个是跨年了
金额不大应该可以做成今年的损益的,要不然随便一点错误都要得更正汇算清缴太麻烦了
是的; 金额不大可以的
收到,谢谢老师
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