你好; 具体是什么业务错误了 ; 你什么准则的; 我看看怎么处理

老师,现在专管员需要我们更正企业所得税,要调增更正,现在调整以后,以前缴纳的税款怎么处理也,比如以前我们申报的时候缴纳所得税2000元,现在更正申报缴纳所得税8000元,这8000元几年包含了之前缴纳的2000,现在要怎么申报呢
老师,发现一笔折旧2019年,分录这样写的借:累计折旧,贷累计折旧,其实贷方应该是管理费用-折旧费,现在2023才发现,更正分录是不是这么做借以前年度损益调整-折旧费贷:累计折旧??准备做汇算清缴才发现次账,需要做调减吗?
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
请问老师,以前年度的错误凭证要怎么在现在调整?假如管理费用-折旧多计提了,要怎么做更正呢?以前的汇算清缴需要更正吗?
老师,您好,系统结账后发现以前年度的凭证记账错误,但是没有权限返账,请问要怎么更正呢 原来的凭证应该是要冲销应付账款的,做成了管理费用
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
多计提折旧1000元
借累计折旧贷以前年度损益调整 ; 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润
汇算清缴申报表需要更正吗? 直接做成借:累计折旧 贷:未分配利润 可以吗?不更正汇算清缴申报表
你好1.需要的;这个会影响所得税的
或者是做成今年的损益可以吗?这样就不用调整申报表
你好; 不能; 这个是跨年了
金额不大应该可以做成今年的损益的,要不然随便一点错误都要得更正汇算清缴太麻烦了
是的; 金额不大可以的
收到,谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价