你好,销售方承担借销售费用贷银行存款

老师好。资料二:将价值400万元的原料委托乙企业加工成白酒,向乙企业支付加工费210万元,供给收回委托加工的白酒3800吨,乙企业已代收代缴相关消费税,无同类产品市场价格,甲企业将白酒收回后,直接销售,增值税专用发票注明销售收入为1000万元。乙企业该项业务应代收代缴的消费税额=(400+210+3800×2000×0.5÷10000)÷(1-20%)×20%+3800×2000×0.5÷10000=627.5(万元)。请问为什么从量计税的380万还需要/(1-20%)*20%呢?这部分从量的消费税额还需要再计税吗?
甲企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人。2010年10月发生以下业务: (1)购进一批Pu材料,增值税专用发票注明价款l0万元、增值税税款l.7万元,委托乙企业将其加工成l00个高尔夫球包,支付加工费2万元、增值税税款0.34刀兀;乙企业当月销售同类球包不含税销售价格为0.25万元/个。 (2)将委托加工收回的球包批发给代理商,收到不含税价款28万元。 (3)购进~批碳素材料、钛合金,增值税专用发票注明价款l50万元、增值税税款25•5万元,委托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加工费用30万元、增值税税款5.1万元。 (4)委托加工收回的高尔夫球杆的80%当月已经销售,收到不含税价款300万元,尚有20%留存仓库。 (5)主管税务机关在11月初对甲企业进行税务检查时发现,乙企业已经履行了代收代缴消费税义务,丙企业未履行代收代缴消费税义务。(其他相关资料:高尔夫球及球具消费税税率为l0%,以上取得的增值税专用发票均已通过主管税务机关认证) (4)计算甲企业留存仓库的高尔夫球杆应缴纳的消费税。请问老师第四问怎么做,及为什么这么做
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球及球具的生产经营业务。2019年12月有关经营情况如下: (1)进口聚氨酯面料一批,海关核定的关税完税价格6万元,缴纳关税0.39 万元,取得海关进口增值税专用缴款书注明税款0.8307万元。 (2)进委托乙企业加工高尔夫球包100个,支付加工费2 万元,取得的增值税专用发票上注明的税额0.26 万元。乙企业当月同类高尔夫球包不含增值税售价0.18万元/个。 (3)将委托乙企业加工的 100 个高尔夫球包收回后全部销售给某代理商,不含增值税销售额为25 万元,支付运费,取得增值税专用发票上注明的税额为0.2 万元。 (4)当月购进生产设备取得的增值税专用发票上注明的税额为0.52 万元。已知:增值税税率为13%;高尔夫球及球具的消费税税率为10%。要求: 根据上述资料,不考虑其他因素计算消费税和增值税
A公司(一般纳税人)委托B公司委托加工一批高档化妆品,材料和商品采用实际成本法核算。请做出以下业务中,A公司的账务处理。 (1)A公司发出珍珠一批,材料成本为100万元。 (2)A公司支付往返运费,价款1万元,税率为9%。 (3)A公司支付加工费用70万元,增值税税额为9.1万元。 (4)A公司支付消费税30万元, ①如果该批高档化妆品收回后用于直接销售,请做出会计分录。 ②如果高档化妆品收回后用于继续加工,请做出会计分录。 (5)化妆品验收入库。 ①如果高档化妆品收回后用于直接销售,请做出会计分录。 ②如果高档化妆品收回后用于继续加工,请做出会计分录。 老师第五小问怎么做诶
8. 甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球及球具的生产经营业务。2018年10月有关经营情况如下:(1)进口聚氨酯面料一批,海关核实的关税完税价格6万元,缴纳关税0.39万元,取得海关进口增值税专用缴款书注明税款1.0224万元。(2)将进口的聚氨酯委托乙企业加工高尔夫球包100个,支付加工费2万元,取得的增值税专用发票上注明的税额0.32万元。乙企业当月同类高尔夫球包不含增值税售价0.18万元/个。(3)将委托乙企业加工的100个高尔夫球包收回后全部销售给某代理商,不含增值税销售价格为25万元,支付运费取得增值税专用发票上注明的税款0.2万元。(4)当月购进生产设备取得的增值税专用发票上注明的进项税额0.64万元。 3) 计算甲企业销售高尔夫球包应纳消费税税额的算式中,正确的是( )。A. 25×10%-100×0.18×10%=0.7(万元) B. 25×(1+16%)×10%=2.9(万元) C. 25×(1+16%)×10%-(6+0.39+2)×10%=2.061(万元) D. 25×10%-(6+0.39+2)×10%=
老师客户开了个6万多的发票,后来钱收不上来这么多,给他打折了,开了5万的发票又,这6万多的发票在电子税务局里怎么处理啊
对公账户进来的钱一定要开票吗
应收账款确认收不回来了怎么做账
房地产开发企业土地成本的分摊在增值税和土增税之前是不一样的吗
老师,问下,有的费用先预付了,后面发票没拿来,但是税务上面开了。可以直接下载下来,做进去吗?
有限合伙企业增值税几个点,也分一般纳税人和小规模纳税人吗
老师,请问一下资源企业。反向开票的是什么意思
老师,我们卖货方,由于会计交接问题发现有一笔去年的业务没有给买货公司开发票,现在这个买货公司注销了,怎么办?
老师您好,本年的营业收入500万,利润400万,弥补以前年度损益110万,员工10人,资产3000万,符合小微企业吗,我对这个是不是要弥补以前年度损益来算300万的应纳税所得额有点迷糊。
去年已经暂估入账发票没有回来,汇算清缴的时候纳税调增了。今年发票回来了应该怎样处理?