你好,分录是这样 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税

老师,我们公司是做招标行业的,收到的标书费,中标服务费算收入的话,是不是走主营业务收入这个科目,借:银行存款,贷:主营业务收入,小规模是这样做吗?
我们是卖标签的,别的单位买了我们标签,钱打到我公账银行,我借:银行存款贷:主营业务收入贷:应交税费小规模增值税吗
老师我们单位的尾货赔钱卖的话,借 银行存款,贷主营业务收入吗?等于赔钱卖还要缴税吗?
老师,我们是小规模咨询服务行业公司,别的公司给我们打款2万元,我们开了普票,服务费2万元,我收到款借:银行存款,贷:应收账款-xx公司,给客户开了发票,借:应收账款-xx公司、贷:主营业务收入、应交税费-增值税(小规模专用)。我的成本是6800元,我借主营业务成本,贷方是什么科目?
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
应交税费后缀跟小规模增值税吗
你好,正常情况下,是:应交税费—应交增值税 如果一定要设置三级明细,就是:应交税费—应交增值税 (小规模)
还是应交税费—未交增值税
你好,正常情况下,是:应交税费—应交增值税 如果一定要设置三级明细,就是:应交税费—应交增值税 (小规模) 应交税费—未交增值税,是一般纳税人单位才使用的科目
小规模季度不超过三十万不交税
你好,那就做减免分录就是了 借:应交税费—应交增值税 ,贷:营业外收入