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小规模企业,2023年10.11号,自己做账问题,多扣一笔6000所得税费用, 问题1.怎么做会计分录, 问题2.今天做2024年1季度申报,和汇算清缴, 问题3.怎么做账把23年多缴纳的企业所得税6000申请退回? 问题4.现在先做汇算请教还是先做20241季度申报呢?

2024-04-08 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 13:25

问题1: 借:应交税费-应交所得税 6000 贷:所得税费用 6000 问题2: 1.申报:准备相关的申报资料,如纳税申报表、财务报表等,按照税务局的要求进行网上或纸质申报。 2.汇算清缴:按照企业所得税年度纳税申报表填写相关信息,包括收入、成本、费用等,然后进行年度汇算清缴。如果您享受了减免优惠,还需要向税务局备案。 问题3: 对于多缴纳的企业所得税申请退回,需要: 1.准备申请材料:包括企业所得税纳税申报表、退税申请书、银行开户许可证、企业营业执照、税务登记证等。 2.填写退税申请书:详细说明退税的原因、金额以及退税的账户等信息,并由企业法定代表人签字并加盖企业公章。 3.提交申请材料:将申请材料提交给所属的税务部门。税务部门会对您的申请进行审核,并根据审核结果决定是否同意退税。 问题4: 一般来说,您需要先完成2024年1季度的申报,然后再进行上一年的汇算清缴。因为季度申报是对当季度的税收情况进行申报,而汇算清缴则是对上一年的税收情况进行总结和清算。

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快账用户3686 追问 2024-04-08 13:35

问题1里面,当时10月进行季度申报时,因为做账问题,把企业所得税填了6000然后手动扣税了,10月账务处理时是, 借:其他应收款-企业所得税退税,贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 写了这两个分录,这月怎么做会计分录调整呢? 当时2023年9月末也计提所得税费用

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快账用户3686 追问 2024-04-08 13:39

问题2里面,2024.1.26号,当月开了一张12万数电发票普票,提交开票时并没有让我缴纳税款,以为是季度30要以内普票免税政策,所以当月会计分录 预收款转收入, 借, 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 普票增值税减免 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免收入 这样写分录对吗。老师

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齐红老师 解答 2024-04-08 13:42

同学你好 这样也对的

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快账用户3686 追问 2024-04-08 14:12

问题1和问题2都对吗

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齐红老师 解答 2024-04-08 14:16

分录是对的哦没有问题

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借,应交税费,企业所得税贷银行存款 预缴的时候做这一个, 然后汇算清缴,申请退回。借,银行存款 贷应交税费企业所得税 你做汇算清缴应补税款是一个负数。在电子税务局,我要办税,一般退抵税管理里面申请退回
2024-04-08
问题1: 借:应交税费-应交所得税 6000 贷:所得税费用 6000 问题2: 1.申报:准备相关的申报资料,如纳税申报表、财务报表等,按照税务局的要求进行网上或纸质申报。 2.汇算清缴:按照企业所得税年度纳税申报表填写相关信息,包括收入、成本、费用等,然后进行年度汇算清缴。如果您享受了减免优惠,还需要向税务局备案。 问题3: 对于多缴纳的企业所得税申请退回,需要: 1.准备申请材料:包括企业所得税纳税申报表、退税申请书、银行开户许可证、企业营业执照、税务登记证等。 2.填写退税申请书:详细说明退税的原因、金额以及退税的账户等信息,并由企业法定代表人签字并加盖企业公章。 3.提交申请材料:将申请材料提交给所属的税务部门。税务部门会对您的申请进行审核,并根据审核结果决定是否同意退税。 问题4: 一般来说,您需要先完成2024年1季度的申报,然后再进行上一年的汇算清缴。因为季度申报是对当季度的税收情况进行申报,而汇算清缴则是对上一年的税收情况进行总结和清算。
2024-04-08
你好,现在是亏损的吗?你正常亏损,最后的应补税款是一个负数,然后再申报提交。你去我要办税一般退抵税管理里面申请退税。
2024-04-10
您好,做账和正常的一样,不需反映弥补的。
2022-07-11
我建议你反结账去改一下23年的凭证,重新生成报表再汇算清缴
2024-03-28
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