问题1: 借:应交税费-应交所得税 6000 贷:所得税费用 6000 问题2: 1.申报:准备相关的申报资料,如纳税申报表、财务报表等,按照税务局的要求进行网上或纸质申报。 2.汇算清缴:按照企业所得税年度纳税申报表填写相关信息,包括收入、成本、费用等,然后进行年度汇算清缴。如果您享受了减免优惠,还需要向税务局备案。 问题3: 对于多缴纳的企业所得税申请退回,需要: 1.准备申请材料:包括企业所得税纳税申报表、退税申请书、银行开户许可证、企业营业执照、税务登记证等。 2.填写退税申请书:详细说明退税的原因、金额以及退税的账户等信息,并由企业法定代表人签字并加盖企业公章。 3.提交申请材料:将申请材料提交给所属的税务部门。税务部门会对您的申请进行审核,并根据审核结果决定是否同意退税。 问题4: 一般来说,您需要先完成2024年1季度的申报,然后再进行上一年的汇算清缴。因为季度申报是对当季度的税收情况进行申报,而汇算清缴则是对上一年的税收情况进行总结和清算。

请问1.劳务公司小规模纳税人2020年第四季度有业务发生,已开发票400万元,企业所得税在12月份需不需要做计提,还是在缴纳的时候再做账,怎么做分录?跨年缴纳企业所得税,怎么做账? 2.2021年3月份变为一般纳税人,请问4月份按季度申报一二月份,四月份申报三月份税款吗? 3.劳务公司资产负债表上的存货指的是什么?
老师好,朋友的公司是小规模纳税人,22年5月从代账公司处接回账务了一直没找人继续做账,去年后3个季度的税是他自己到大厅申报的,增值税申报无问题,但是企业所得税表上全部填写的0,财务报表后面3个季度没有申报过,2022年的企业所得税年报他也是在大厅全部填写0申报。请问我现在建账是从今年1月建账比较好,还是从去年5月建账比较好?从去年继续接着建账需要修改去年的季度所得税报表和2022年的年度报表吗?
老师,我2023年5月,新注册小规模纳税人,2季度3季度,季度申报时显示有企业所得税扣了6150.,但在四季度复盘时发现,几个问题,一,7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税,什么时候退税呢?二,2.3季度多个分录做错了,导致2.3季度实际申报时,数据不正确,现在4季度,我把之前所有的账,按银行回单的扣款顺序 都调整过来了,银行回单余额和财务软件11月余额一致了,那我4季度申报时,要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗?三,2.3季度申报上去的数据还用管吗?
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
小规模企业,2023年10.11号,自己做账问题,多扣一笔6000所得税费用, 问题1.怎么做会计分录, 问题2.今天做2024年1季度申报,和汇算清缴, 问题3.怎么做账把23年多缴纳的企业所得税6000申请退回? 问题4.现在先做汇算请教还是先做20241季度申报呢?
老师你好,你看一下电子税务局发过来这样的信息,啥意思,个税在期间申报税费已缴纳,就是申报的时候没有发放九月份工资
老师,你好,我公司这个月要报残疾人保证金,请问工资总额和员工人数从哪里取数填写。
张雪瑞老师,你在吗?之前那个问题的后续解答一下
A工厂找了个运营公司经营阿里平台,销售主体是A公司,但是呢收款是这个运营公司,阿里平台先把钱给运营公司,而且我A公司也要给佣金给运营公司的,然后运营公司再把钱给到工厂,现在发票是谁给消费者开呢
老师,将公司的车辆进行变卖处置,该车原值20000元,已计提折旧10291.58元,处置取得2380元,是小规模纳税人账务处理怎么做?
一个公司给法人和股东交社保,但不需要发工资 ,这个要怎么走流程,只计提社保就可以吗?
请问老师,小公司买的设备开了普通发票误做待认证进项税额了172元,设备年初已经入了固定资产,现在这个金额调整到固定资产也不能了吧?调整费用可以吗?
10月公司在A供应商处采购一种商品10件,入库含税单价85元/件,收到发票价税合计850元,增值税专用发票13%,在11月按照850元支付给供应商。付款后,供应商按照5元/件进行补贴返利,并向我方开具红字发票50元,以冲抵11月采购的货款。请问如何做账务处理?成本如何核算?
挖掘机等属于机械设备吧,折旧年限多久,可以加速折旧吗
老师,这是上一年度要缴纳的残保金,我怎么核算的跟他的有出入啊,这个该怎么算啊
问题1里面,当时10月进行季度申报时,因为做账问题,把企业所得税填了6000然后手动扣税了,10月账务处理时是, 借:其他应收款-企业所得税退税,贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 写了这两个分录,这月怎么做会计分录调整呢? 当时2023年9月末也计提所得税费用
问题2里面,2024.1.26号,当月开了一张12万数电发票普票,提交开票时并没有让我缴纳税款,以为是季度30要以内普票免税政策,所以当月会计分录 预收款转收入, 借, 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 普票增值税减免 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免收入 这样写分录对吗。老师
同学你好 这样也对的
问题1和问题2都对吗
分录是对的哦没有问题