你好,是的,是这样的

做21年企业所得税汇算清缴的时候,应付职工薪酬账载金额是14.5万,借方实际发生是13.3万万,,但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了,企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
老师好,问一下,22年12月份的工资12月已计提,23年1月发放,2022年汇算清缴的时候,12月份计提的数据需要在职工薪酬支出及纳税调整明细表中调增吗?
企业年度汇算清缴,职工薪酬那个大表,工资那里填写的是去年1月至12月份工资吗?我们公司是下个月计提上月的工资,相当于2023年1月份计提去年12月份的工资,那么这个12月份的工资还算在工资里面吗?谢谢你了
企业所得税汇算清缴中,职工薪酬2023.12是在2024年1月份计提支付的,那这纳税调整是要把12月份工资加进去的是吗
汇算清缴问题,2023年12月计提当12月工资,但是工资分别在2024年1-3月发放,。(汇缴前全已经支付但是个税申报是属于2024年) 那我现在申报汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表应是怎么样填报
请教老师,公司有一张教育机构开过来的咨询服务费专票,这个能不能抵扣呢?谢谢
个体户可以自己开具增值税发票吗?
请问老师,我去年10月,计提工资分录如下: 借:管理费用 3000 长期待摊费用:2000 贷:应付职工薪酬 5000 次月冲红做成了 借:管理费用 —5000 贷:应付职工薪酬 —5000 计提:借:管理费用 5200 贷:应付职工薪酬 5200 发放:借:应付职工薪酬 5200 贷:银行存款 5200 这样反结账改影响报表吗,需要重新更正申报吗,还是有什么更好的办法处理
25年买的商品,当时已经入账了,没做结转,1月入账要结转发现当时票开错了,公司名称税号不对,2月商家现在补开发票,作废之前的发票,现在该如何入账
税收分类编码在哪里查
老师你好,我是做小规模餐饮的,想咨询一下做外账的主营业务成本-食材和主营业务成本-酒水凭证后一般用什么附件附在会计凭证后面是正确的,我们的大多是采购员自采的,没有发票,只有报销单,购货单和付款凭证,因为是出纳那边付款,这三个凭证都是附在出纳转账给采购员的银行回单后面,成本一般都是以盘点的方式通过电子表格计算的。
老师,支付的贷款担易贷保费,是入什么科目啊
老师,公司23年购入汽车,10万,按4年折旧,残值5%,问到26年2月,车的余值是多少,怎么算
公司代交的个税现金流量选什么呢?
你好老师,请问这个合同有问题吗?怎么感觉甲方乙方错乱的
就是还有一个问题,就是之前2022年12月也是有这个问题,但是在2022年汇算清缴的时候没有把它加进去,那这次可以统一调整嘛
你好,不可以。因为是所属不同年度的了
那这边应该怎么操作呢
你好,需要做2022年汇算清缴的更正
这是在电子税务局上更正嘛
那是要先更正,然后在做2023年汇算清缴嘛
你好,我这边是去税局大厅做更正的
那老师,摊销资产原值的话,是按照账载金额填,那2022年没摊完,还是需要把2022年原值和今年增加的原值,一起填入嘛
你好,摊销资产原值的话,是按照账载金额填。 是的
那老师,2023年汇算清缴职工薪酬这边账载金额还是按照科目余额表2023.1-2023.12会计期间的金额来填吗,实际发生额按照调整后的金额来填吗,这实际发生额大于账载金额会有影响吗
你好,正常情况下,账载金额和实际发生额是一样的啊
那不是2023.12月份工资计提支付都在2024.1入账的
你好,补计提了,那汇算清缴的时候 账载金额就需要包括补计提的金额。 在24年支付了,那汇算清缴的时候实际发生额,也是包括这个金额的 二者还是一致的啊
那就是账载金额和实际发生额都是加上2024.1支付2023.12工资金额和是吗
你好,是的,是这样的
老师,汇算清缴发生调整以后,2023年利润表上的利润和汇算清缴的利润金额不一致,这对后期有影响吗,后面财务会计上需要进行什么操作吗,需要调整分录吗
那这职工薪酬调整了,那期间费用也要跟着相应调整是吗
你好,利润表的利润和汇算清缴的应纳税所得额,二者本来就不同的。没有什么影响的,不需要做什么调整分录的 职工薪酬调整了,那期间费用也要跟着相应调整的
那老师,是按职工薪酬贷方金额填写的嘛,但是贷方金额不是包括了社保、公积金啥的,那这是要剔除社保、公积极以后的金额填写吗
你好,职工薪酬的贷方发生额,就是填写在账载金额栏次啊