你好,固定资产清理的账务处理是 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
固定资产清理怎么做账务处理的
固定资产清理账务处理怎么做么
固定资产清理怎么做账务处理?
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
老师您好,请问固定资产清理分亏损盈利吗?如果清理的固定资产比购进多卖钱,怎么处理账务做分录呢
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
老师你好, 借,固定资产清理 172425 累计折旧 78375 贷,固定资产250800 借,银行存款25000 其他应收款 120000 营业外收入27245 贷,固定资产清理172425 这样做对吗老师? 这是内账
你好,不对,营业外收入不会计入借方的 如果是损失,内账可以计入营业外支出的借方。
老师,就我这些数字,你帮我写个正确的,谢谢!
你好 借,固定资产清理 172425 累计折旧 78375 贷,固定资产250800 借,银行存款 25000 其他应收款 120000 营业外支出 27245 贷,固定资产清理172425
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利
老师好,营业外支出,设置二级科目,设置什么呀?
你好,二级科目是单位自行设置,没有统一规定。比如:营业外支出—资产处置损失