你好,固定资产清理的账务处理是 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)

固定资产清理账务处理怎么做么
固定资产清理怎么做账务处理?
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
老师您好,请问固定资产清理分亏损盈利吗?如果清理的固定资产比购进多卖钱,怎么处理账务做分录呢
老师,固定资产清理结转的时候怎么做账务处理
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?
老师,请问现在新购买财务软件用哪款比较好?
老师,商贸型出口企业的形式发票金额要与出口明细申报表一至吗
老师,你好,首单退税税务局要提供的资料,如果退税成功,是不是后面的单提供的资料都是根据收到给啥资料来弄吗
比如我们公司是汽车销售,税负率是几?我们也有库存,库存不少
你好老师,每个企业的税负率是税务局给订的吗?
25号申报社保 如果没有申报 会影响什么。有什么后果
老师你好, 借,固定资产清理 172425 累计折旧 78375 贷,固定资产250800 借,银行存款25000 其他应收款 120000 营业外收入27245 贷,固定资产清理172425 这样做对吗老师? 这是内账
你好,不对,营业外收入不会计入借方的 如果是损失,内账可以计入营业外支出的借方。
老师,就我这些数字,你帮我写个正确的,谢谢!
你好 借,固定资产清理 172425 累计折旧 78375 贷,固定资产250800 借,银行存款 25000 其他应收款 120000 营业外支出 27245 贷,固定资产清理172425
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利
老师好,营业外支出,设置二级科目,设置什么呀?
你好,二级科目是单位自行设置,没有统一规定。比如:营业外支出—资产处置损失