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老师你好,固定资产清理怎么做账务处理

2024-04-08 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 15:17

你好,固定资产清理的账务处理是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)

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快账用户7506 追问 2024-04-08 15:23

老师你好, 借,固定资产清理 172425 累计折旧 78375 贷,固定资产250800 借,银行存款25000 其他应收款 120000 营业外收入27245 贷,固定资产清理172425 这样做对吗老师? 这是内账

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:25

你好,不对,营业外收入不会计入借方的  如果是损失,内账可以计入营业外支出的借方。

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快账用户7506 追问 2024-04-08 15:27

老师,就我这些数字,你帮我写个正确的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:39

你好 借,固定资产清理 172425 累计折旧 78375 贷,固定资产250800 借,银行存款 25000 其他应收款 120000 营业外支出 27245 贷,固定资产清理172425

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快账用户7506 追问 2024-04-08 15:43

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:47

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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快账用户7506 追问 2024-04-08 16:08

老师好,营业外支出,设置二级科目,设置什么呀?

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齐红老师 解答 2024-04-08 16:09

你好,二级科目是单位自行设置,没有统一规定。比如:营业外支出—资产处置损失

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你好,固定资产清理的账务处理是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2024-04-08
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-04-08
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2021-05-17
新年好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2023-02-03
这个是没有处置收入的吗?
2023-05-06
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