您好,客户手上预付卡视同收回,您可以冲减掉原来的入账科目。京东卡重新进行账务处理即可。

本人公司做企业服务公司,经营范围有预付卡代理销售。从商超百货购买1万预付卡,有给我开1万预付卡销售不征税发票。同时别的公司公对公打款跟我公司购买1万预付卡的话,别的公司也要我给开1万预付卡销售不征税发票。进来成本发票是1万,开给客户也是1万。那要怎么做账?怎么纳税?请专业的老师指点,谢谢
老师:预付卡能不能做账?公司买的购物卡送给客户,我做了业务招待费,可不可以这样操作?
老师我们公司上个月购买欧亚预付卡送给客户,这上边是没有税率的,怎么做账分录怎么写
老师,公司购买了一张预付卡——京东E卡,税率是不征税,这个如果给客户或员工福利,可以企业所得税前扣除吗,招待费如果在扣除范围内
老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
我们需要开一张发票给对方,就是人家租了我们的顶楼放东西,这个我是开经营租赁场地租赁还是开什么?
老师客户单位先支付的账款记预付账款好还是记应付账款?
小规模纳税人2024年年底结转增值税时,结转错误科目,24年错误分录是借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:应交税费–转出未交增值税,这笔钱应是结转成借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:营业外收入–政府补贴,现在应该怎么处理?
老师,建筑上开票清包工的一般纳税人怎么开票?增值税新规后,可以开建筑服务*劳务费嘛?还是开建筑服务*工程服务
请问,如果母公司要去开分公司,母公司的对公账户上的钱直接转出去吗,还是未分配利润上的钱转出去
生产采购的紫外线灯管和移动式紫外线车,是计入制造费用,还是固定资产,不到2000元
老师,解除劳动关系取得的一次性经济补偿收入应纳个人所得税={[(一次性经济补偿收入-免税收入额-实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金)÷工龄-费用扣除额]×适用税率-速算扣除数}×工龄。 公式中“费用扣除额”含专项扣除吗?“实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金”是工作年限里所有的金额吗?
老师,缴纳实收资本印花税需要计提吗?计提和缴纳的分录都怎么写?
勾选上月发票。提示未到统计确认日期无法统计确认,怎么办
2023年年末预收货款,24年初服务完成,开免税发票,25年年末对方说发票错误,只冲红(重开额度不够),26年重开免税发票(总金额不变),该如何账务处理?税务方面又该怎么调整申报?
怎么做账,
您好,借:预收账款——原来的预付卡,贷:预收账款——京东卡。
收到京东开的发票
您好,收到京东开的发票:借:预付账款-京东卡,贷:银行存款; 如果您的京东卡直接就发给了客户,抵用之前的您自己卖给客户的卡,可以再做一笔分录借:预收账款-原来的卡,贷:预付账款-京东卡; 上面回复的那条分录就可以不用了。
老师,为啥挂预付卡,不能直接做业务招待费用吗?
预付账款
您好,根据您的描述,您公司买的京东卡本身就是客户之前充值了钱换来的,本质上是客户自己掏钱买的,不属于您公司白赠送的哦。而且您公司就算是白送客户的,也不能计入业务招待费,应当视同销售哦。
老师,我这个预付账款就一直挂着吗?
您好,已经冲平了哦,预付与预收。 收到京东开的发票:借:预付账款-京东卡,贷:银行存款; 如果您的京东卡直接就发给了客户,抵用之前的您自己卖给客户的卡,可以再做一笔分录借:预收账款-原来的卡,贷:预付账款-京东卡;
老师,这样部分冲平挂帐了,实际购买京东置换客户预付账款大于做账挂预收账款,大于2万多
可能当时好多没有入账或者存在送客户卡的情况
您好,可以确定的大于的部分,计入主营业务收入或者其他业务收入。
老师,怎么做账收入的分录呢,谢谢
您好,借:预收账款 贷:主营业务收入或其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)