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老师,你好!今年1月份冲红去年12月份的发票怎么账务处理?

2024-04-08 19:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 19:35

你好!去年12月的凭证怎么做的

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快账用户5528 追问 2024-04-08 19:36

借应收贷主营、销项

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齐红老师 解答 2024-04-08 19:38

你好!你借应收,贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 金额写负数

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你好!去年12月的凭证怎么做的
2024-04-08
去年 12 月销售产品并结转成本,今年 1 月红冲发票,需要进行以下账务处理: 冲销收入 借:应收账款(或银行存款等,红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(红字) 如果是小规模纳税人,则贷记 “应交税费 —— 应交增值税”(红字)。 冲销成本 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 调整所得税费用(如涉及) 如果去年的企业所得税已经汇算清缴,且该笔销售对利润有影响,导致多交了企业所得税,需要调整所得税费用。 借:应交税费 —— 应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 —— 调整所得税费用 同时,将 “以前年度损益调整 —— 调整所得税费用” 科目余额转入 “利润分配 —— 未分配利润” 科目。 调整盈余公积(如涉及) 如果调整了 “利润分配 —— 未分配利润” 科目,还需要相应调整盈余公积。假设盈余公积计提比例为 10%。 借:盈余公积 —— 法定盈余公积(红字) 贷:利润分配 —— 未分配利润(红字)
2025-03-27
您好, 这个可以红冲的,做负数分录就可以了
2024-01-22
你好这个你可以借管理费用等,贷利润分配,未分配利润。
2024-01-17
金额大不呢?只有几百块可以直接计入24年的费用
2024-01-18
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