你好,45只有这一个印花税是。
小规模需要计提增值税吗?比如4-6月的增值税,需要在6月计提吗?需不需要做笔分录,借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-应交增值税?还是在7月支付的时候直接做一笔借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 ,如果不做借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-应交增值税,那不是应交税费-销项税额一直挂着余额?
单位12月份买了一辆车,当时候做的分录是借固定资产,应交税费增值税进项,贷银行存款,然后1月交的车辆购置税这个应该怎么做分录
小规模公司到税局代开增值税专用发票,缴纳的增值税、城建税和印花税由个人代垫支付后找公司报销,会计分录是这样出吗? 1.借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(小规模)-销项税 2.借:税金及附加-城市维护建设税 贷:应交税费-城市维护建设税 3.借:应交税费-应交增值税(小规模)-销项税 应交税费-城市维护建设税 应交税费-印花税 贷:其他应付款-张** 4.借:其他应付款-张** 贷:银行存款
一般纳税人,月底时,认证税时:借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷: 应交税费-待抵扣进项税额,不应该是:应交税费-应交增值税-待认证税结转时:借: 应交税费-应交增值税-销项税额,贷: 应交税费-应交增值税-进项税额,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出【有,就记,没有不记】,应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,交纳时:借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,支付时没直接用银行存款支付,而是前期多缴税的税来抵扣呢,贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录,都是直接用前期多缴的税费来抵扣的,
1月份做了这笔分录:借:固定资产-运输设备 87610.62 借:应交税费-应交增值税-进项税额10353.98 贷:应交税费-应交增值税-车辆购置税 7964.6 贷:银行存款 90000 借:应交税费-应交增值税-车辆购置 7964.6 贷:其他应付款-某某 7964.6,另1月支付了一笔印花税,借:应交税费-印花税 45 贷:银行存款 45 问:现金流量表的支付的税费 金额应该是多少?
商贸企业出口退税,未开票,要做退税,增值税报表,未开票收入数据填哪里
哪些属于技术合同?哪些属于产权转让书据? 专有技术使用权转让书据是技术合同还是产权转让书据?
您好,甲公司4月初结存材料计划成本200万,材料成本差异贷方余额3万;本月入库材料计划成本1060万(含暂估入库60万),材料成本差异借方发生额6万,本月发出材料计划成本700万;求月末库存材料实际成本: 老师 请教一下,这题中材料成本差异贷方3是正数还是负数?
我家买了一辆6.8米的货车,用来做运输,现在需要办理营业执照,请问是办理个体好?还是公司好?
老师., 超市有10张卡,面值500元,一共5000元。这些卡业务员拿走,未收钱,就是做了个记录表。 卡已经到消费者手里,并且到店消费。 卡的钱没手回来,但卡已经产生消费,这时候怎么做账。
当时在上一家公司,主管让我打开北京市e窗通点击个人认证,让我自己认证。(当时好像是要注册分公司)我现在离职了,离职有点匆忙,没仔细问这个的事情就去下一家公司了。现在想起来不知道这个对我会有什么影响,我在天眼查看了一下现在注册成的分公司,负责人不是我。想问一下这个对我还有什么影响?求求啦
老师你好,我们是新公司成立一个月,只有进项没有销项,发票如何勾选,是全部勾选形成留抵税额还是不勾选,下期再勾选
社保一共1600多,员工承担了1000,其他的公司承担,怎么做账
大神老师,能不能给我说下。开标及评标具体是干啥的
这题为什么要做这个分录?怎么来的?借:盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷:以前年度损益调整 21
你那个车购置税不对,购置税它不通过应交税费核算,借固定资产,贷银行存款,这个就是购置税的,和你的车一块做固定资产里面。
购置税是由单位领导垫付的,他还没报销,不是需要挂账吗?
借固定资产、应交税费、应交增值税、进项 贷、银行 其他应付款。
老师,你这样做的分录不平
我的银行存款实际付了90000
你好,借固定资产应交税费,应交增值税进项贷,银行存款9万,其他应付款7964.6,哪个不平?
固定资产里面包含着固定资产的购买价格和购置税呀。
车辆购置税为什么不能通过应交税费来做呢?
好,因为这个是税法的规定呀。
就跟契税是一样的,这些做成本里面的。
我这个购置税也是计入到成本里,只是反映了一步这个购置税是由领导垫付的
是的对的,是这么做的正确的。
车子含税价款90000(不含税价为79646.02,进项税额10353.98)领导垫付的是车辆购置税
借:固定资产79646.02+购置税7964.6=87610.62 ,购置税是7964.6是计入到固定资产成本里的
你好,具体的还有哪里不明白吗?借固定资产79646.02➕7964.6 应交税费应交增值税进项10353.98, 贷银行存款9万, 其他应付款7964.6。
借:固定资产-运输设备 87610.62 借:应交税费-应交增值税-进项税额10353.98 贷:应交税费-应交增值税-车辆购置税 7964.6 贷:银行存款 90000 借:应交税费-应交增值税-车辆购置 7964.6 贷:其他应付款-某某 7964.6
我这样做的分录可不可以呢?
不可以,不可以,不可以
借固定资产79646.02➕7964.6 应交税费应交增值税进项10353.98, 贷银行存款9万, 其他应付款7964.6。
借固定资产79646.02➕7964.6 应交税费应交增值税进项10353.98, 贷银行存款9万, 其他应付款7964.6。