你好,是不可以的。需要调整成正数填写
资产负债表里 其他应付款和应交税费 是负数可以不?
资产负债表里其他应收款和其他应付款是负数怎么调整
资产负债表其他应付款可以出现负数吗?
资产负债表里其他应收和其他应付出现负数可以吗
老师好,问一下资产负债表的资产部分,其他应收期末余额是负数,要使资产负债表不出现负数,在资产的其他应收和负债其他应付款各减去这个负数,合计数变化,其他科目都不变对吗?
老师好,请问我们公司是回收个人的电子产品的,怎么开到进项票呢?
老师您好,请问下建筑行业所得税的税负率大概多少?谢谢老师!
老师银行卡的存款利息收入100,我做的是贷财务费用100,还有一笔手续费,我做的是借财务费用500月底结转的时候怎么做账
老师好,请假扣款是在应发工资前还是应发工资后?
公司减资减实缴部分需要纳税不
老师你好,学校账务,老师去别的学校拿资料证书 这个油费计入什么明细科目呀
你好老师我现在接了一家小规模餐饮公司,。前期开办费,装潢费比较多,还有员工个人报销较多,没有发票,这种怎么建账?做账呢
老师 法人股东收到企业的分红的会计分录是?
你好,老师,我用金蝶快账软件的辅助账簿功能记录往来账户对方已经开出发票和对方还没开出发票(暂估入库)的明细,请问为什么我打开辅助账簿明细显示余额栏是这种负数啊?麻烦看看我收到发票重新入库的分录贷方明细那里已开和未开有没有错误?
我刚增加了一个社保人员,我等多长时间可以补交社保
调整财务软件里的取数公式呗
你好,是的,是这样的
软件里其他应收的负数是不是对应着就是其他应付的正数
你好,需要看具体的明细,而不是简单的直接从其他应付款调整到其他应收款,其他应收款调整到其他应付款 其他应付款=其他应付款明细贷方余额%2B其他应收款明细贷方余额 其他应收款=其他应收款明细借方余额%2B其他应付款明细借方余额
如果有一笔管理费用,这个月钱已经付了,下个月才开发票,分录怎么写
你好,根据你的描述(有一笔管理费用,这个月钱已经付了,下个月才开发票) 这个月,借:预付账款,贷:银行存款 下个月,借:管理费用,贷:预付账款
报表里应交税费的年初数是负数正常吗
你好,是正常的,比如有留抵税额的情况下
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利