你好,是不可以的。需要调整成正数填写

资产负债表里其他应收款和其他应付款是负数怎么调整
资产负债表其他应付款可以出现负数吗?
资产负债表里其他应收和其他应付出现负数可以吗
其他应收和其他应付如果明细出现负数,怎么填报资产负债表里去?软件带出来的数字会和正数抵消掉
其他应收和其他应付如果明细出现负数,怎么填报资产负债表里去?软件带出来的数字会和正数抵消掉
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
调整财务软件里的取数公式呗
你好,是的,是这样的
软件里其他应收的负数是不是对应着就是其他应付的正数
你好,需要看具体的明细,而不是简单的直接从其他应付款调整到其他应收款,其他应收款调整到其他应付款 其他应付款=其他应付款明细贷方余额%2B其他应收款明细贷方余额 其他应收款=其他应收款明细借方余额%2B其他应付款明细借方余额
如果有一笔管理费用,这个月钱已经付了,下个月才开发票,分录怎么写
你好,根据你的描述(有一笔管理费用,这个月钱已经付了,下个月才开发票) 这个月,借:预付账款,贷:银行存款 下个月,借:管理费用,贷:预付账款
报表里应交税费的年初数是负数正常吗
你好,是正常的,比如有留抵税额的情况下
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利