你好,基本上没有其他的了

电子税务局进去,我的待办全部做完了,显示增值税,所得税,其他收入,财务季报都申报完成,还需要做其他吗(个税报完了)? 为什么从我要办税-税费申报及缴纳-增值税小规模纳税人季报点进去有印花税未申报? 是不是我的待办中,没有它就不管了?
老师,请教一下,我们是外贸出口企业,后面需要做出口退税,目前出口报关单还没有入账。我接下来工作流程是不是这样子1.出口报关单账面做出口免税收入,电子税务局做免税申报。2.对出口货物进口产品,每一笔找出来,做退税认证。3.电子税务局做免抵退税一个备案,等待审批请问是这个步骤吗
老师,请教下过户公司,如果他没开户,没做账,零申报,需要他的资料有:电子税务局和个税帐号和密码,营业执照那些资料吗?过户的流程能麻烦老师发下吗?另外需要注意些什么?
老师 我这个月需要做外账了 流程还不太熟悉 我需要做些什么 1、工资表导入代扣缴的电子税务局申报个税 2、做好凭证账 3、电子税局申报纳税 是这么个流程吗 还有其他事情要做吗
公司收到一张自然人到税务局代开的劳务费发票,备注要在次月15号之前代扣代缴个人所得税申报,不然不可以作为入账凭证,我公司次月要在个人端做劳务报酬纳税申报是吗?还有自然人缴纳的增值税和城建税完税凭证,两项单子应该怎么做账
房屋租赁合同印花税,房屋发票变成普票是含税价还是不含税价报
请问下企业所得税年报中的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表这个账载金额和税收金额是什么意思,税收金额是要实际发放的吗?
甲为小规模纳税人和乙公司为一般纳税人,甲和乙同为一个集团下子公司,那甲公司转让乙公司农商行股权400万,如何做账?
每个月工资5000是不扣个人所得税的,那每个月开1万以上怎么能合理避税少扣钱
老师,您好,请问如果一个企业25年暂估成本260万,10-12月盈利80万,缴纳了企业所得税,如果税务局出来是按照260加80等于320万,缴纳企业所得税呢,还是根据260万调增调减缴纳超过300万,按照25个点缴纳企业所得税呢
社保要先在当月做计提分录吗?
老师24年12月8万的固定资产,入账入到25年4月了,这个金额设计追溯调整吗?8万多影响重要性水平吗?
一般纳税人变卖了公司名下二手车,做了收入,如何做固定资产清理?
老师,我这个季度企业所得税下来赚5万元,按5万元预交所得税吗?之前年底亏损的能弥补不用交税吗?
老师!小规模纳税人汽车维修发票应怎样开,税率多少