你好,同学 不用反结账 直接做本期,可以直接用未分配利润科目
去年第四季度有俩月工资计提数错了,今年反结账改正确了。那么需要更正去年的季度财报和企业所得税申报吗?
23年没计提第四季度的所得税 环保税 工会经费 ,需不需要要反结账
23年没计提第四季度的所得税 环保税 工会经费 ,需不需要反结账,反结账还要更改第四季度财务报表和所得税报表。不反结账的话,我没有以前年度损益调整这个科目,我计提去年的税款是24年1月,用的是所得税费用
老师,我23年折旧多提了10万,已经折旧折冒了,我需要如何处理?回去反结账么?还是直接修改23年第四季度财务报表,修改23年第四季度所得税报表?
老师,我23年折旧多提了10万,已经折旧折冒了,我需要如何处理?回去反结账么?还是直接修改23年第四季度财务报表,修改23年第四季度所得税报表?
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
可以这样吗?之前会计申报了23年的财报
可以的,老师看了,没问题的
那我就把23年第四季度的税款就体现在24年的财报和企业所得税报表,这行吗
这样是可以的,这个实务中很正常的,摘要写清楚即可