你好,摊销分录 借:管理费用 贷:预付账款-房租费 一年内费用也可以直接计入费用,不摊销。

老师,我是今年6月份新成立的小规模纳税人。付了2023年7月—2024年7月一年的房租。因为发票跨年了,年底需要怎么做账? 借:预付账款 92347.20 贷:银行存款 92347.20 借:管理费用 7695.60 贷:预付账款 7695.60
房租费我7月支付23年7月到24年6月,一年的费用。发票还没有收到,我做的分录是,借,其他应付账款,贷银行存款。请问这个房租的摊销要什么时候开始呢?(公司是小规模纳税人)
老师好,请问分期支付的厂房租金,什么时候开始按月分摊资金呢? 支付时候会计分录是: 借:预付账款-租赁费 贷:银行存款 分摊时怎么做会计分录呢?
老师:我想问一下,企业付一年的房租费假设是6万元。我在支付时 :借 :预付账款60000 贷:银行存款。每月分摊时,借:管理费用-房租费 5000 贷:预付账款5000,这样做分录对吗?
老师,公司交电费我们帮隔壁厂我们共一个房东代缴电费,开了票来的,已做账银行也付款,一年账是做平的。现在是厂一年房租未交的,用代缴一年多代缴电费抵房租,每月都摊销了厂房租金是挂在预付账款里是负数(代表未付款79800元)。这笔摊销未付款用电费冲绡怎么做分录谢谢!
老师,关联业务往来年度报告需要关联单位的年报表吗
老师你好,我想请问一下,是我在2025年年底的时候计提了年终奖,但是由于后面公司没钱发放,所以我在汇算清缴的时候调增了,那我这笔年终奖冲销是不是就直接借:应付职工薪酬 贷:未分配利润?
建筑行业招投标,一般纳税人注册公司,对注册经营地址有要求吗
老师,您好,个体户核定征收,一年多少以内免征个税呀?
老师,有餐饮行业的内账表格吗?
老师,公司有活动,外来人员的交通费用由公司支付,计入什么科目?
汇算清缴 股东信息人数往年已变更 但是清缴里面还是未变更前的信息 根据变更后的填写 就提示不一致 这个要怎么处理啊 可以暂时不改 以后一起改吗
我单位100%投资的企业增资,找的代理办理的营业执照业务,现在税务登记带进来的数据从其他有限责任公司,变成私营有限责任公司了,问代理,代理说是系统的原因,现在税务变更怎么办?
工会经费 和水利建设费 按什么缴纳 ,需要每个月缴纳 还是可以一次性缴纳
249 万(退税)= 省 1000 + 高风险;251 万(补税)= 多交 1000 + 低风险。选 251 万,安全第一。 请问老师,这句话分析的复核实际工作中的经验么?
谢谢老师
但是里面有个押金2000元
借:管理费用—房租 53000 其他应收款—押金2000 贷:预付账款 —房租费 55000 对吗
你好,是的,是这样的,押金单挂出来。