1.基于BOM表的预期材料成本:根据工单号对应的BOM表,预期这批产成品需要12万元的材料。这是一个理论上的成本,实际成本可能会有所不同。 2.实际领料成本:本月领料单显示实际领用了10万元的材料。这部分材料直接关联到本月的生产活动。 3.上月剩余材料:如果上个月有剩余材料在车间,并且这部分材料被用于本月的生产,那么需要评估这部分材料的价值,并将其纳入本月的材料耗用中。 4.月末车间材料:月末车间剩余的1万元材料不应计入本月产成品的材料耗用中,因为这些材料还没有被实际用于生产。 5.成品在车间:如果车间还有未完成的成品,需要评估这些成品所需的材料是否已经全部领用。如果部分材料已经领用但尚未用于生产,这部分材料也应纳入本月的材料耗用中。 6.分摊与调整:综合考虑上述因素,特别是实际领料与BOM表之间的差异,以及上月剩余材料和本月未使用材料的影响,可以合理分摊和调整材料成本。如果BOM表中的材料与实际生产中的材料使用有较大差异,可能需要根据实际生产情况调整BOM表或者进行材料使用的优化。 7.记录和核算:将确定的材料耗用记录在成本核算表中,并确保相关凭证和单据的完整性和准确性。如果需要更精确的成本核算,可以考虑使用成本会计软件或系统,以便更好地追踪和管理材料成本。

老师你好,我这个月领用的材料,库房出库了,但是车间下个月才开始生产,才开始出成品,那我成本怎么核算?怎么结转材料呢
某公司 20x2 年 12 月生产甲、乙两种产品,都是大量、大批单步骤生产。该公司有一个基本生产车间和供水、运输两个辅助生产车间。辅助生产车间的制造费用通过“制造费用”科目核算,“基本生产成本”和“辅助生产成本”明细账的成本项目包括:直接材料、直接燃料和动力、直接人工、制造费用。12月份的有关资料如下:(不考虑增值税) ①材料费用。 基本生产车间领用材料 368000元,其中:直接用于甲产品生产的A材料 142000元,直接用于乙产品生产的B材料 88000元,直接用于甲、乙两种产品生产共同耗用C材料128000元(按照定额消耗量比例在甲、乙两种产品之间进行分配,甲产品定额消耗量为 512 千克,乙产品定额消耗量为 768千克),车间一般耗用材料费用10000元。 供水车间领用材料 15000 元,其中:直接用于辅助生产的材料费用 12000元,车间一般耗用材料费用 3000元。 运输车间领用材料 9000 元
午315gHESaullHDG73<练习三doc(3)本月原材料成本差异为节约2%·材料成本差异全部由完工产成品成(4)本月完工产品的定额费用为22000元要求:(1)计算月末在产品的原材料定额费用(定额差异,按定酒成本比例在完工产品和月未在产品之间分配)5·华阳厂大量生产甲、乙两种产品,设有一个基本生产车间和供电辅助生产车间·供电车间分别为基本生产车间和管理部门供电,根据生产特点采用品种产品生产成本·2003年12月有关资料如下:份产量资料产品名称月初在产品本月投产本月完工产月末在产品完工率品乙产品3140月份发生的生产费1)材料费用·生产甲产品直接耗用材料38000元·生产乙产品直接耗用材料26000元:生产甲乙产品共同耗月材料28000元(甲乙产品材料定额耗用量分别为2000、800千克)供电车间耗用消耗性材料6800元·基本生产车间耗用材料3600元·厂部耗用1000元。(2)工资费用生产工人工资70000元:供
老师我们月底库存有原材料重量,和库存商品重量,我们用月末一次加权平均法计算发出材料的成本,举例6月底库存原材料10吨,成本20000元,7月购入材料50吨,成本110000元,加权平均单价为(7月成本11万+6月结存成本2万)/(7月50吨+6月结存10吨)=2167元,7月销售了30吨,但是月底盘点原材料剩余10吨,库存商品剩余10吨,也就是生产这30吨产品损耗了10吨,相当于7月份销售了30吨+10吨损耗,一共发出材料成本为40×2167元=86680元,这样算可以吗老师
老师我们月底库存有原材料重量,和库存商品重量,我们用月末一次加权平均法计算发出材料的成本,举例6月底库存原材料10吨,成本20000元,7月购入材料50吨,成本110000元,加权平均单价为(7月成本11万+6月结存成本2万)/(7月50吨+6月结存10吨)=2167元,7月销售了30吨,但是月底盘点原材料剩余10吨,库存商品剩余10吨,也就是生产这30吨产品损耗了10吨,相当于7月份销售了30吨+10吨损耗,一共发出材料成本为40×2167元=86680元,这样算可以吗老师
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
老师,麻烦问下,个体的收入是年度算的还是连续12个月算
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
外贸企业采购商品,我们是借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷库存商品,是这样吗
红冲的电子发票还能撤销红冲?
老师,2025年12月的发票,可以2026年1月入账,抵2026年的企业所得税吗
老师为什么企业股权转让净资产是负的 但账面包含刚买不久的一辆车账面价值10万 专老师说股权转让按10万交税 不明白啊
我们有内销、外销,出口是人民币,我们当月确认销售会计分录 借:应收账款-国内某某公司 应收账款-出口销售 贷:应交税费-增值税-销项税额 主营业务收入
广州的个体工商户,两个个体工商户合计收入4万元,无成本票,另外,无其他收入,这位经营者需要缴纳多少税?
你好,老师,我预缴税款按照简易征收的话是预缴3%,在工程施工地,然后我预缴成了2%,1%交到了了企业注册地。现在我找工程所在地的税务要求呃,预缴错的这一笔钱退税,对方的意思是说不予退税,然后让我们重新缴纳。这个还有别的更好的处理方式吗?就是我们开给甲方这张发票,他进项抵扣是完全没有问题,可以全额抵扣是吗?