1.基于BOM表的预期材料成本:根据工单号对应的BOM表,预期这批产成品需要12万元的材料。这是一个理论上的成本,实际成本可能会有所不同。 2.实际领料成本:本月领料单显示实际领用了10万元的材料。这部分材料直接关联到本月的生产活动。 3.上月剩余材料:如果上个月有剩余材料在车间,并且这部分材料被用于本月的生产,那么需要评估这部分材料的价值,并将其纳入本月的材料耗用中。 4.月末车间材料:月末车间剩余的1万元材料不应计入本月产成品的材料耗用中,因为这些材料还没有被实际用于生产。 5.成品在车间:如果车间还有未完成的成品,需要评估这些成品所需的材料是否已经全部领用。如果部分材料已经领用但尚未用于生产,这部分材料也应纳入本月的材料耗用中。 6.分摊与调整:综合考虑上述因素,特别是实际领料与BOM表之间的差异,以及上月剩余材料和本月未使用材料的影响,可以合理分摊和调整材料成本。如果BOM表中的材料与实际生产中的材料使用有较大差异,可能需要根据实际生产情况调整BOM表或者进行材料使用的优化。 7.记录和核算:将确定的材料耗用记录在成本核算表中,并确保相关凭证和单据的完整性和准确性。如果需要更精确的成本核算,可以考虑使用成本会计软件或系统,以便更好地追踪和管理材料成本。
请问老师,我这样计算在产材料比例行不行,比如说我公司6月下生产计划订单产品是10000片,针对这10000片领料是100万元的,到月底完工入库产品是8000片,耗用材料成本是80万元,产品完工比是80%,那材料完工比也是80%,因为到月底就是完工产品和在产品,那么,我的完工产品是8000片,材料成本是80万元,未完工产品是2000片,在产材料是20万元,也就是我算出完工产品耗用的材料成本,用材料总成本减去已完工的材料成本=在产材料成本,我就想算在产材料占总材料的比例
午315gHESaullHDG73<练习三doc(3)本月原材料成本差异为节约2%·材料成本差异全部由完工产成品成(4)本月完工产品的定额费用为22000元要求:(1)计算月末在产品的原材料定额费用(定额差异,按定酒成本比例在完工产品和月未在产品之间分配)5·华阳厂大量生产甲、乙两种产品,设有一个基本生产车间和供电辅助生产车间·供电车间分别为基本生产车间和管理部门供电,根据生产特点采用品种产品生产成本·2003年12月有关资料如下:份产量资料产品名称月初在产品本月投产本月完工产月末在产品完工率品乙产品3140月份发生的生产费1)材料费用·生产甲产品直接耗用材料38000元·生产乙产品直接耗用材料26000元:生产甲乙产品共同耗月材料28000元(甲乙产品材料定额耗用量分别为2000、800千克)供电车间耗用消耗性材料6800元·基本生产车间耗用材料3600元·厂部耗用1000元。(2)工资费用生产工人工资70000元:供
老师我们月底库存有原材料重量,和库存商品重量,我们用月末一次加权平均法计算发出材料的成本,举例6月底库存原材料10吨,成本20000元,7月购入材料50吨,成本110000元,加权平均单价为(7月成本11万+6月结存成本2万)/(7月50吨+6月结存10吨)=2167元,7月销售了30吨,但是月底盘点原材料剩余10吨,库存商品剩余10吨,也就是生产这30吨产品损耗了10吨,相当于7月份销售了30吨+10吨损耗,一共发出材料成本为40×2167元=86680元,这样算可以吗老师
老师我们月底库存有原材料重量,和库存商品重量,我们用月末一次加权平均法计算发出材料的成本,举例6月底库存原材料10吨,成本20000元,7月购入材料50吨,成本110000元,加权平均单价为(7月成本11万+6月结存成本2万)/(7月50吨+6月结存10吨)=2167元,7月销售了30吨,但是月底盘点原材料剩余10吨,库存商品剩余10吨,也就是生产这30吨产品损耗了10吨,相当于7月份销售了30吨+10吨损耗,一共发出材料成本为40×2167元=86680元,这样算可以吗老师
老师我们是生产饲料的,一月份刚成立,一月原材料没有期初数,这个月一共采购原料重量是500吨,销售出去了150吨,发出的原材料采用月末一次加权平均法计算材料成本。但是这个月我们买的这500吨材料包含有10吨是销售的原材料,也就是销售的150吨里面有10吨是卖的原材料。剩下的140吨卖的是成品。我结转成本是不是要分开结转,成品成本和销售原材料的成本,分别来核算,销售原料的成本要按照原材料的购进价格去结转成本,销售的成品结转成本按平均单价,本来采购500吨材料,因为有10吨是直接销售的材料,所以要用490吨去算这个月的材料平均单价对吗
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
灵活人员购买社保和挂公司购买,对日后退休有什么不用的影响?
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗