您好,如果没有特殊情况,账载金额和实际发生金额都是填写应付职工薪酬明细科目的借方金额
汇算清缴职工薪酬表中工资薪金支出,社保,公积金,张载金额填应付贷方金额,实际发生额和税收金额填应付借方发生额对吧
汇算清缴里面职工薪酬,社保公积金的账载金额是填写应付职工薪酬的借方金额还是贷方金额
老师 应付职工薪酬里的账载金额和实际发生额 在汇算清缴时怎么填写 实际发生额是扣除单位社保 公积金 个税部分的吗?账载金额是应发部分的吗?
汇算清缴的工资薪金,职工福利费, 社保费,公积金的账载金额和实际发生额 分别看哪里填写?
汇算清缴,职工薪酬支出那张表上的项目分别填账上的哪个数字。比如工资薪金支出,看应付职工薪酬-职工工资的贷方金额,社保看应付贷方,福利费看福利费借方?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
特殊情况指的什么
比如说涉及到计提以前年度的工资薪金等费用
汇算清缴的社保 公积金指的是单位承担部分的费用吗?
对,指的是单位承担的那部分,个人负担的不算到里面
哪汇算清缴是不是是填的实际的23年工资表里单位承担的费用? 账上有补的以前年度的流水和以前年度的计提
对,以前年度的有补的话就也算上的
啊? 补了以前年度的算23年的吗? 哪账载金额和实际发生岂不是多了很多(包括23年和以前年的)
我的意思是比如说补以前年度的时候,您账上怎么做账的,是通过以前年度损益调整补的吗?
账上之前会计直接做的管理费用-社保费
那你既然这么做的那也是 包含的
那就是和账上保持一致吗 ?不是看23年实际的吗
不是,那就得看账上的实际数字
账上的数字吗? 不用手动剔除补录的以前年度的金额吗
不用,因为你补的时候直接计入管理费用了
不是说汇算清缴表应该和账上应该和申报表一致吗?
那您账上不就都是做到管理费用了吗
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评