你好,是不用冲掉的,只是没有取得发票要做汇算的调增 账上不做账务处理的

老师好,我们公司用的是u9,采购原材料,发票没来的时候,是先做的应付暂估,然后发票来了,把暂估红冲掉,做一个发票正确的应付账款,那么现在有一个问题我搞不太明白,如果在发票还未来的时候,仓库生产已经把这个领料了,那么领料的金额不就是暂估的金额了吗,那这样的话成本也就会有问题了,请问这种情况都是怎么处理呢
老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
你好我想问下,就是我们公司有一批暂估库存,但是现在开不回来这批暂估商品的成本票了,想直接做销售收入卖掉这个要怎么做分录呢
结转成本,结转的是什么成本,就是说有进项进来或者是做了暂估,这两个都结转成成本吗 万一就是之前有个暂估的,有三个品名,一个票进来了,另外两个没有进来,这个月,我把上月做的暂估冲掉了,又重新把两个没进来的暂估了,那么这两个品名要不要结转成本?
老师你好,就是一直以来公司都拿不到成本票回来的话,那我们做那个商品的暂估,但是到现在没有拿回来,那我现在要做那个年报的话,那我把这个暂估商品的话怎么冲掉呢?
一般纳税人,财务报表是需要按月打印吗?还是按季度打印出来保存?
老师,用财务软件,每个月还需要把总账和明细账导出来装订吗?
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师你好,那我做汇算的调整的话是在季度报的时候调整,还是在年报那里把这个数据给调整上去,是说我暂估的这个4万的话,我要把这4万的数据写上去,但是那我这个首先做账的时候,我这边要做什么分录
年报的时候调增 账上不调整做分录,正常的税会差异
我直接把这个数字做在那个调增的年报那里去,那我账上的话,那我的账务材料还会有这么多啊,那我不做调整吗
账面上还是这么多的材料的,还是正常结结转的 不能因为没有开发票,这部分库存原材料直接给磨掉了,也不符合实际情况的,毕竟企业也实际采购,有的也付了款的
客户这样子的,当时有段时间一直以来都没有成本票,所以他做加工的,然后他一直都累积做暂估商品,所以现在那该怎么办?他说没有发票回
一直以来都只有收入,我们是做加工的,所以就没有成本票回,所以一直都叫做暂估着,如果做调整的话,那这个暂购材料我就想着他没有现金支付的话,那这个是不是要做笔什么分路呢?去交这个税
无票用现金支付,这部分不入账,是不能企业所得税前扣除,和汇算调增是一样对企业所得税影响 这个情况可以减少合作,找其他的供应商合作代替 如果不合作可以先税务局帮忙督促开票,基本会马上解决开票,除非对方公司不经营等特殊情况
好的,谢谢老师
不客气,祝平安喜乐