你好,是不用冲掉的,只是没有取得发票要做汇算的调增 账上不做账务处理的
老师好,我们公司用的是u9,采购原材料,发票没来的时候,是先做的应付暂估,然后发票来了,把暂估红冲掉,做一个发票正确的应付账款,那么现在有一个问题我搞不太明白,如果在发票还未来的时候,仓库生产已经把这个领料了,那么领料的金额不就是暂估的金额了吗,那这样的话成本也就会有问题了,请问这种情况都是怎么处理呢
老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
你好我想问下,就是我们公司有一批暂估库存,但是现在开不回来这批暂估商品的成本票了,想直接做销售收入卖掉这个要怎么做分录呢
结转成本,结转的是什么成本,就是说有进项进来或者是做了暂估,这两个都结转成成本吗 万一就是之前有个暂估的,有三个品名,一个票进来了,另外两个没有进来,这个月,我把上月做的暂估冲掉了,又重新把两个没进来的暂估了,那么这两个品名要不要结转成本?
老师你好,就是一直以来公司都拿不到成本票回来的话,那我们做那个商品的暂估,但是到现在没有拿回来,那我现在要做那个年报的话,那我把这个暂估商品的话怎么冲掉呢?
老师,你好,我想问下,所得税费用这个科目统计的是当月的应交所得税金额吗?
老师,我们公司卖红酒的,经常发快递,这次买了一千元的纸箱怎么做分录啊?
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师:一固定资产原值为17590元,已折旧14775.6元,净残值为1759元,净值是2814.4元。现把此固定资产处理,卖了1500元。那么,这笔业务怎么写分录?共需要写几笔业务就完整了?请老师指教!
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,如何申报个税
现在有电子发票了是不是进项抵扣可以不用打印出来留底了呀?
老师,通行费是专票和普票都可以低吗?要填在A栏,还是9b
个税是每月按累计预交,然后年末按总的报酬金额来计算嘛,要是本月达到了14.4万元,那我下月工资是不是要按20%来缴纳个税了
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师你好,那我做汇算的调整的话是在季度报的时候调整,还是在年报那里把这个数据给调整上去,是说我暂估的这个4万的话,我要把这4万的数据写上去,但是那我这个首先做账的时候,我这边要做什么分录
年报的时候调增 账上不调整做分录,正常的税会差异
我直接把这个数字做在那个调增的年报那里去,那我账上的话,那我的账务材料还会有这么多啊,那我不做调整吗
账面上还是这么多的材料的,还是正常结结转的 不能因为没有开发票,这部分库存原材料直接给磨掉了,也不符合实际情况的,毕竟企业也实际采购,有的也付了款的
客户这样子的,当时有段时间一直以来都没有成本票,所以他做加工的,然后他一直都累积做暂估商品,所以现在那该怎么办?他说没有发票回
一直以来都只有收入,我们是做加工的,所以就没有成本票回,所以一直都叫做暂估着,如果做调整的话,那这个暂购材料我就想着他没有现金支付的话,那这个是不是要做笔什么分路呢?去交这个税
无票用现金支付,这部分不入账,是不能企业所得税前扣除,和汇算调增是一样对企业所得税影响 这个情况可以减少合作,找其他的供应商合作代替 如果不合作可以先税务局帮忙督促开票,基本会马上解决开票,除非对方公司不经营等特殊情况
好的,谢谢老师
不客气,祝平安喜乐