你好,是不用冲掉的,只是没有取得发票要做汇算的调增 账上不做账务处理的
老师好,我们公司用的是u9,采购原材料,发票没来的时候,是先做的应付暂估,然后发票来了,把暂估红冲掉,做一个发票正确的应付账款,那么现在有一个问题我搞不太明白,如果在发票还未来的时候,仓库生产已经把这个领料了,那么领料的金额不就是暂估的金额了吗,那这样的话成本也就会有问题了,请问这种情况都是怎么处理呢
老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
你好我想问下,就是我们公司有一批暂估库存,但是现在开不回来这批暂估商品的成本票了,想直接做销售收入卖掉这个要怎么做分录呢
结转成本,结转的是什么成本,就是说有进项进来或者是做了暂估,这两个都结转成成本吗 万一就是之前有个暂估的,有三个品名,一个票进来了,另外两个没有进来,这个月,我把上月做的暂估冲掉了,又重新把两个没进来的暂估了,那么这两个品名要不要结转成本?
老师你好,就是一直以来公司都拿不到成本票回来的话,那我们做那个商品的暂估,但是到现在没有拿回来,那我现在要做那个年报的话,那我把这个暂估商品的话怎么冲掉呢?
有毛利率,能算出挣钱还是赔钱吗?
老师,请问下 老板以个人名义购买一个公司继续经营,个人账户付的款,怎么做账务处理
你好,老师,我们公司老板没有开公户,有其他应付款1000块钱,咋处理?
固定资产残值一般怎么处理,分录怎么做,老师
老师,你好,长期股权投资的投资收益,为什么没有在资产负债表和利润表里体现出来?
老师好,我们技术部负责人说,他们三个月研发一个项目,然后会申请软著,这样的话,我要怎么做会计分录啊
老师请问下 公司经营的展览场馆,场馆内买的桌子椅子等其他易耗品属于运营部门的计入什么科目,销售人员的固定资产折旧需要计入到销售费用吗还是管理费用
各位老师大家好,利润率怎么算的呢,请各位老师指点一下,谢谢
进出口的公司工商年检要填写报关资料,去哪里找?
我是公司财务负责人。 我们公司目前是私企刚成立没多久,以vr设备体验为主,设备已经采购了一部分,款没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 问题一、关于已付出去的设备款怎么操作合理 1、已付款的设备款到时候可以再卖给合资公司可以吗(平进平出?) 2、把已经付过的款供应商先退给我们,我们以合资公司的名义再去买这批设备 3、或者签一个三方转移协议? 问题二、前期我们公司的成本(包括人工、工程款、设计费等) 1、可以转移到合资公司吗以什么方式
老师你好,那我做汇算的调整的话是在季度报的时候调整,还是在年报那里把这个数据给调整上去,是说我暂估的这个4万的话,我要把这4万的数据写上去,但是那我这个首先做账的时候,我这边要做什么分录
年报的时候调增 账上不调整做分录,正常的税会差异
我直接把这个数字做在那个调增的年报那里去,那我账上的话,那我的账务材料还会有这么多啊,那我不做调整吗
账面上还是这么多的材料的,还是正常结结转的 不能因为没有开发票,这部分库存原材料直接给磨掉了,也不符合实际情况的,毕竟企业也实际采购,有的也付了款的
客户这样子的,当时有段时间一直以来都没有成本票,所以他做加工的,然后他一直都累积做暂估商品,所以现在那该怎么办?他说没有发票回
一直以来都只有收入,我们是做加工的,所以就没有成本票回,所以一直都叫做暂估着,如果做调整的话,那这个暂购材料我就想着他没有现金支付的话,那这个是不是要做笔什么分路呢?去交这个税
无票用现金支付,这部分不入账,是不能企业所得税前扣除,和汇算调增是一样对企业所得税影响 这个情况可以减少合作,找其他的供应商合作代替 如果不合作可以先税务局帮忙督促开票,基本会马上解决开票,除非对方公司不经营等特殊情况
好的,谢谢老师
不客气,祝平安喜乐