同学,你好 先暂估成本,在正常出售

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师 您好!我们有批货已经收到,但是发票供应商暂时给开不来,我们账上需要做这批产品的暂估入库吗?分录怎么做呢?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
你好我想问下,就是我们公司有一批暂估库存,但是现在开不回来这批暂估商品的成本票了,想直接做销售收入卖掉这个要怎么做分录呢
我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
网约汽车租赁公司,收到车辆保险上浮费,开具发票时应税名称选什么
我要查看我的税种信息从电子税务局是怎么查看来着
请问老师,我们第一季度的增值税尾数是2.77,用1%计算玩之后是0.0277,我计提就是0.03,但是电子税务局是0.02,那应该怎么办呢?
老师没开发票,客户先付款怎么做账
老师,您好!请假您一下 利润表的营业收入总额与增值税申报表的计税钟售总金额不一致,是存在以下两个原因: 1、个人所得税手续费返还已申报增值税收入,账务处理记入营业外收入。 2、外购商品赠送客户用于市场推广(已在增值税申报表中作未开票收入视同销售处理),账务处理记入销售费用-广告费和业务宣传费。 请问以上两个问题是否需要在年度汇算清缴申报表做调增计入应纳税所得税呢? 谢谢老师指导!盼回复!
老师残保金申报工资按什么填写?
老师 我们公司要注销了 实收资本到账了 1000万 目前公司亏损 公司注销这个实收资本要处理吗
老师,工商年报纳税总额30.57元,用换算万元不
个人垫付的税款,现在从基本户还给他,附言写代付税款可以不?
老师,冲销暂估是负数冲销还是反向冲销, 12月暂估入库 借:原材料 贷:应付账款-暂估 冲销:1 借:应付账款-暂估 贷:原材料 2 借:原材料 贷::应付账款-暂估 负数