您好,您的问题回复如下: 1、针对上个季度开票,本月需要红冲的情况,在报税方面,需要遵循一般的红冲和报税流程。首先,确保有上月开具的发票和需要红冲的原因,如发票有误或客户退货等情况。其次,联系税务机关,咨询具体的操作规定和所需的文件。接下来,根据税务部门的要求,可能需要填写红冲申请表或类似的表格,详细说明红冲的原因及涉及的发票信息。提交申请后,税务机关会审核申请,如果符合规定,会批准进行红冲操作。 2、在红冲操作完成后,你需要更新会计记录,确保账目准确反映发票的红冲情况。并在当月的纳税申报期内,向主管税务机关申报纳税,将已经开具的红字发票信息填入纳税申报表中。完成这些步骤后,你将能够进行正常的报税操作。 3、至于多缴税款的退回问题,通常情况下,退税的时间取决于多个因素,包括税务局的处理速度、申请的时间、银行的处理时间等。税务机关应当自接到纳税人退还申请之日起30日内查实并办理退还手续。在实际操作中,如果退税申请无误,退税通常会在一定时间内到账,但这个时间可能会因为税务局的工作量、系统的维护、节假日等因素而有所延长。 4、如果退税申请需要人工审核或补充材料,可能会需要更长的时间。如果退税申请在年度汇算清缴期内提交,且税务局审核通过,通常会在当月或次月内到账。 以上是相关问题回复,希望能够帮到您。

请问小规模上个季度开超了,已扣税,10月红冲9月的发票,则上季度就达不到起征点,如果这个季度不开超,能不能申请退税?怎么办理?谢谢
上个季度销售70万税款已交其中20万这个季度冲红后又开了20万申报时如何申报
老师好,第三季度有开5个点房租发票,也有红冲的1个点的发票,第三季度免税开票超过50万,所以按5个点的那个金额申报增值税了,第四季度房租发票红冲了,也开了1个点的红冲,那第四季度申报增值税的时候,需要将第三季度红冲的1个点的增值税也一起申请退税,还是就只申请第四季度的红冲的。
老师,请问上个季度专票+普票开超30万缴纳了税费,那这个季度红冲了上个季度的普票,如是红冲了再开出普票不超30万的情况下能退税吗?
小规模按照季度申报增值税 先开具了专票之后,下个月红冲,季报的时候还会缴纳税款么?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度
老师好,我们给客户维护服务,开的服务类发票,需要用一个服务器,这个服务器是我们用于这项工作的硬件,是我们负担的,这个服务器怎么做账
老师我们是小规模生产企业再算成本时失误把一种材料算错了导致其他材料也错了,年底才发现,要怎么办
老师,新开办的个体户核定征收每月100000,税率10%,各地税务局都可以通过吗?