你好,是的,是这样的
老师 我们单位是小规模纳税人 到2023年1月9号为止 已经开了480多万发票了 之后一直到现在都没有再开发票 不想变成一般人 那请问我们想再开发票的话 什么时候可以再开 是2024年1月份就可以开了还是要到2月份才可以开?
老师,对这个不不解,是关于水电费清单,我们收到是2023这半年的水电费都没有交,对方也不会开发票,估计是2024年2月3月份才付款,对方才给我单位开发票,好像这种情况,发票是2024年3月的,那这个发票是属于2024年3月的,是不是这个水电费就放到2024年做账呢?
老师,请教一下,12月我们有弄了一张数电红字发票,由于工作人员失误,这张红字发票没有开具出来,今天开具出来了,那这笔收入是在2023年要记录进去的,那1月开出来了红票是不是这笔负数就算2024年的,所得税汇算清缴的时候怎么操作呢
外贸公司,2023年的出口业务,为了做这单业务2023年花了很多成本费用,进货发票齐全是2023年开的票。出现问题,国外甲方迟迟没给我们付款,导致我们2023年过完都没收到款,现在已经2024年了,如果我们在5月汇算清缴之后才收到货款,那么收入和成本就不匹配了,成本基本都发生在2023,收入又在2024,怎么办
老师,我单位2023年的租金和水电费发票2023年都没有开来。如果在2024年5月31号都开具来了,是不是就不需要纳税调增了??
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
备考注会我有东奥的电子题库和会计学堂的电子题库,刷哪个电子题库好呢