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第一季度开发票的金额比实际营业收入多,因为有补开之前月份的发票,这部分当时按无票收入做了申报,那么这个季度报税要怎么报呢?

2024-04-10 10:55
答疑老师

齐红老师

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2024-04-10 10:56

同学,你好 先红冲之前的无票收入,申报的时候,把这部分红冲的金额扣除

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同学,你好 先红冲之前的无票收入,申报的时候,把这部分红冲的金额扣除
2024-04-10
同学你好,原来你申报 无票收入时,填写在哪一栏, 现在这部分开过票的金额, 用负数 填写在那一栏里。
2025-07-12
你好,给对方开具发票就是了 第二季度增值税,按  开票收入 减去  红冲无票收入  之后的金额填写。
2024-05-25
你进行申报的时候,增值税 申报用那个引导系统,开票写十万,未开票写负十万,两个下来就是零,不影响的
2023-01-10
这部分补开发票的金额 不用再做收入账了,再做就重复了。申报的时候扣除掉,以净额申报
2022-04-15
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