实际没有收入的不用 就是0

老师请问下,增值税22年第四季度申报收入与财务报表收入不一致(原因是增值税申报收入申报少了),该怎么处理
我看之前的财务这个季度增值税有申报收入,但是季度的企业所得税又申报0,这样操作有问题吗?
申报所得税报表 提示:营业收入与增值税报表有较大差异 这个是什么原因呀 我的增值税是0申报的,收入成本也是0申报
上个季度的无票收入计算错误,增值税申报表也就错了,但是应交税费都是0。 这个季度怎么办,是要去税务大厅更正申报表,还是调整本季度的无票收入
老师,无票收入填在增值税申报的哪栏?我之前没在增值税申报里填无票收入,但在季度企业税申报时候填在营业收入了?是不不对?和增值税申报对不上是这样吗?
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
但是有成本,提示风险,想着随便做点收入
但是财务报表里有收入,增值税申报的是0
你豪,你怎么会有成本?你结转了成本吗?没有收入不会有成本的。
别人做的,善后,
我就想问,财务报表里做了收入,增值税申报没有收入,是否提示风险?
有风险,这两个需要一致。
那我增值税申报跟财务报表一样的收入,但是开票软件里没有开票,会提示风险吗?
你好,没有风险的,因为无票收入