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上个季度的无票收入计算错误,增值税申报表也就错了,但是应交税费都是0。 这个季度怎么办,是要去税务大厅更正申报表,还是调整本季度的无票收入

2024-01-09 18:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 18:18

你好,两种方式都可以

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快账用户8983 追问 2024-01-09 18:22

因为涉及到增值税,就不知道哪种方式更好一点。 如果无票收入增值税不为0的话,肯定是要去更正的,上季度增值税 主要是为0

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齐红老师 解答 2024-01-09 18:22

你好其实正规的做法是第一种。

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快账用户8983 追问 2024-01-09 18:25

那我要去更正的话,是不是也要更正相应的水利,财务报表,所得税

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齐红老师 解答 2024-01-09 18:26

你好,是的,也是需要的。

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快账用户8983 追问 2024-01-09 18:31

那是不是我还应该直接返回到上个季度,把上个季度的账也改对。账一改,就跟报表对上了。 然后本季度只有本季度的,不存在调整的

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齐红老师 解答 2024-01-09 18:32

你好是的,就是这样子,这样子是最规范的。

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快账用户8983 追问 2024-01-09 18:32

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-09 18:33

你好,不用客气了,满意请给五星,谢谢。

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你好,两种方式都可以
2024-01-09
少算了手续费,本季度正常入账处理,按累计数据进行申报处理。
2020-10-07
您好,可以去大厅把报表给更正。企业所得税的话到汇算清缴来计算
2021-04-15
同学,你好不需要调整
2024-04-30
关于无票收入的处理,根据会计准则和税法规定,无票收入也需要进行会计核算和税务申报。您在今年的增值税申报表中增加了无票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得税申报表,这是正确的做法。 您在账务处理上没有反结账到去年去改账,而是在今年做了以前年度损益调整。这可能导致财务软件中引出的去年利润表不包含这些调整,从而与税务申报的年度财务报表存在差异。 在这种情况下,您需要根据实际的会计处理和税务规定来准备税务年度财务报表。尽管以前年度损益调整不影响去年利润表,但在税务申报时,您需要确保所申报的年度财务报表与您的税务处理一致,即包含无票收入的影响。
2024-04-18
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