同学你好 这个分录可以的

老师,你好,我们上个月收到客户滞纳金,做的是借银行存款,贷营业外收入,这个月给客户退回了,我的分录该怎么写呀
老师银行回单上前海人寿打了61.34给我们,我们每个季度都会买保险,这个是之前买多了,退回来的金额,我分录写成借银行存款61.34 贷应付账款61.34 借应付账款61.34 贷管理费用——保险61.34对不对,还是借银行存款61.34,贷营业外收入61..34
老师,您好!我们公司上月用公账转账投标保证金5000元,当月对方公司已退回的,存入时借:其他应收款,货:银行存款,退回时借:银行存款,货:其他应收款,但退回的当天对方公司也经公账多转0.29元到我们公司,这个我问了负责的同事,说是那5000元的利息,这0.29元应该怎样入账呢?入财务费用-利息?还是入营业外收入呢?对方公司是遵义市公共资源交易中心的,回单的截图如下,谢谢老师的解答哦!
您好老师银行里支付宝给我们汇款是0.10元,这个钱也不用还回去了,我借银行存款 贷营业外收入二级明细我应该怎么写
老师您好,小微企业工会经费季度退还这个凭证应该怎么写,我们上季度的退回了67元,是写借:银行存款67 贷:营业外收入67 对吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
老师,那这个缴纳时的凭证我应该怎么写,是借:营业外收入67 贷:银行存款67 是吗
不是的 缴纳的时候你得写工会经费的分录 返还是为啥给你返还?你们成立了工会吗
如果是那就是 计提工会经费时的分录: ● 借:管理费用——工会经费 ● 贷:应付职工薪酬——工会经费 缴纳工会经费时的分录: ● 借:应付职工薪酬——工会经费 ● 贷:银行存款 返还工会经费时的分录: ● 借:银行存款 ● 贷:其他应付款——工会经费 如果前期已经预提了工会经费,支出时的分录为: ● 借:应付职工薪酬——工会经费 ● 贷:银行存款 如果工会经费不计提直接支付时的分录为: ● 借:管理费用——工会经费 ● 贷:银行存款 如果提取多了工会经费,收到退回时的分录为: ● 借:银行存款等 ● 贷:应付职工薪酬——工会经费
老师,我们没有成立工会的
没成立一般不返还的呀