你好!后续没有计提折旧不用在调整了
老师好,我是事业单位,实行新会计制度前从没计提固定资产折旧,2019年12月一次性将2018年及以前年度固产累计折旧,这次上级部门同意报废账面价值8万的固定资产,请问会计分录如何做,我的理解是报废资产折旧己拆完(因是另一个会计做的折旧,固定资产系统又进不去查询不了)借 固定资产累计折旧80000 贷 固定资产 80000,这个分录对吗?
固定资产增加,500万以下的可以一次性加速折旧,税法上是可以一次性扣除,会计上不可以,我看到季度预缴所得税的时候有5月份加入,6月折旧了但是刚好6月要填预缴所得税,那表里面固定资产调减了,但是到了7 8月份的时候不是还要固定资产折旧吗,计入管理费用,这样不是所得税费又减少了吗,做重复了诶?
老师,请问一下,我们的固定资产是169970.去年做账进行了500万以下设备一次性折旧扣除了。在年终汇算清缴的资产折旧摊销及纳税调整明细表里这样填写对不对?谢谢,帮忙看一下。
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
请问下我2021年购进的固定资产在账务上每个月做了计提折旧,在汇算清缴时申报表里面可以将固定资产税前一次性扣除吧?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
后续没有计提,他已经全部计提折旧,做成制造费用,充成本了,只是在季报里填了,纳税调减为0,没有享受税务减免。
你好!一次进费用就是优惠政策了
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问