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有留底税额做进项税额转出,抵交之前欠的税款,分录怎么做

2024-04-10 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 16:04

之前的留底在哪个科目的?

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快账用户9999 追问 2024-04-10 16:10

未交的借方

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齐红老师 解答 2024-04-10 16:11

借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。

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之前的留底在哪个科目的?
2024-04-10
你好,这个不需要做转出,按照现在的会计制度直接留着就可以了。
2025-07-08
借:应交税费--未交增值税贷:应交税费--应交增值税(进项税额).
2025-05-15
借:应交税费--未交增值税贷:应交税费--应交增值税(进项税额).
2025-05-15
2个业务就是下边这个分录  借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项转出 
2024-07-31
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