你好 做了汇算清缴的可以

请问河南 “企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)类”,可以弥补以前年度亏损吗?
比如:前一年度亏损 5000第一季度盈利10000预交企业所得税弥补前一年亏损缴纳企业所得税 5000✘25%,第二季度亏损5000 第二季度企业所得税为0 第三季度盈利15000申报企业所得税时 发现自动弥补以前年度亏损5000。这个是因为季度报表填报的都是本年累计吗?是什么勾稽关系 ,只要年累计数是正的 每次都要减以前年度亏损吗?
老师,我们是一般纳税人,去年4季度申报企业所得税季报预缴纳税申报表(A表)为负数,今年一季度申报企业所得税季报为正数,能弥补以前年度亏损吗?
老师,23年的企业所得税弥补亏损明细表中所得税21年是正数,22年是负数,23年是正数,目前24年一季度利润也是负数,在申报一季度所得税季报时不能弥补以前年度亏损吗
老师,我们公司今年第一季度盈利了,但盈利额低于公司前三年的亏损额,那我在这个月报企业所得税季度预缴纳税申报表时是正常申报还是可以先弥补以前年度亏损?
我们是建筑施工企业,有一个项目还没有收入,还没开出发票。但是有材料发票来了,只做购入材料,入库和领用材料分录是吗?没有收入,不结转成本是吗?
老师您好 问25年底利润表利润总额52万,公司11月购固定资产42万,在第四季度企业所得税预缴填别固定资产一次性扣除后,按10万利润交企业所得税,但是4季度财务报表还是按利润52万报是吗?
老师,你好,1月份开的成本票,是12月份的业务,我想在年度汇算清缴,作为成本放在2025年度,那这个成本票,我是计入12月份,还是1月份。
老师库存周转率要怎么算呢?在哪个范围内是正常的?
1.加班餐费计入员工福利,一定要全员共享吗?公司只有几个人,也就1、2个人需要偶尔加班? 2.按月凭发票报销餐费补助,会被认定为变相餐补缴纳个税吗
10%税率开票8千块,要给多少钱税
老师您好,公司收到“稳岗返还补贴”,会计分录应该怎么做呀?
老师好,我想问一下,我每个月都有交房租,我每个交租的时,借:应付账款,贷:银行存款,房东是个人,他年底一次性给我开了全年的发票,要怎么做账,借:管理费用-房租 贷:应付账款,需要写房东的名字吗
老师第三方给我们代发的社保和工资我分别计入社保和工资吗,社保是公司全额承担的
携程代开的机票款,开票日期是2026.1.4,备注里却写了行程日期2025年的,这个怎么入账
先做了去年的年度汇算清缴,在申报今年这1季度报表,就可以弥补以前亏损,是这样吗老师?
你好对的 是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快