您好,请问一下题目是在哪里呢
老师,请问这个工资表计提和发放的会计分录怎么写
老师,您好,请问这张表上的,工资,个人所得税计提和发放的分录以及数字怎么写呢?
老师你好,请问这张表工资计提怎么做分录?暂不发放
老师你好,请问月末发放工资怎么做分录,之前只计提了工资。
老师请问工资计提分录怎么做,发放怎么做。我计提工资一直没包括个人部分,这样不对吗
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
刚才忘了传图片,老师你好,请问这张表工资计提怎么做分录?暂不发放
借 管理费用 19023 贷 应付职工薪酬 19023 借 应付职工薪酬 19023 贷 其他应付款 2409.35 应交税费 1260 应付账款 15353.65
第二笔的借贷等于是发放的意思?等实际发放的时候就是,借:应付账款15353.65.贷:银行存款15353.65,是这个意思吗?
嗯对是这个意思的了
那么我申报个税的时候就是以19023的工资工资申报,扣除社保项是这样申报吧
对,理解的是对的这个
没有实际发放的时候不需要申报吧?
最好是下个月申报的
现在计提的是3月份工资,也就是在4月份可以以实发金额-社保费扣除来申报是最好的?
嗯对,这样处理比较好