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老师你好,请问这张表工资计提怎么做分录?暂不发放

2024-04-10 22:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 22:53

您好,请问一下题目是在哪里呢

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快账用户8632 追问 2024-04-10 22:54

刚才忘了传图片,老师你好,请问这张表工资计提怎么做分录?暂不发放

刚才忘了传图片,老师你好,请问这张表工资计提怎么做分录?暂不发放
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齐红老师 解答 2024-04-10 22:55

借 管理费用 19023 贷 应付职工薪酬 19023  借 应付职工薪酬 19023  贷 其他应付款 2409.35  应交税费 1260  应付账款 15353.65

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快账用户8632 追问 2024-04-10 22:57

第二笔的借贷等于是发放的意思?等实际发放的时候就是,借:应付账款15353.65.贷:银行存款15353.65,是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2024-04-10 22:58

嗯对是这个意思的了

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快账用户8632 追问 2024-04-10 22:59

那么我申报个税的时候就是以19023的工资工资申报,扣除社保项是这样申报吧

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齐红老师 解答 2024-04-10 23:00

对,理解的是对的这个

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快账用户8632 追问 2024-04-10 23:00

没有实际发放的时候不需要申报吧?

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齐红老师 解答 2024-04-10 23:01

最好是下个月申报的

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快账用户8632 追问 2024-04-10 23:02

现在计提的是3月份工资,也就是在4月份可以以实发金额-社保费扣除来申报是最好的?

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齐红老师 解答 2024-04-10 23:03

嗯对,这样处理比较好

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