您好,请问一下题目是在哪里呢

老师,您好,请问这张表上的,工资,个人所得税计提和发放的分录以及数字怎么写呢?
老师,你好。请问下计提了工资放了工资表,工资是走对分账户发的,那我还要不要放工资表?
老师你好,想请教一下你,不计提工资直接发放怎样做分录?但交社保的时候又计提了
老师你好,请问这张表工资计提怎么做分录?暂不发放
老师你好,请问月末发放工资怎么做分录,之前只计提了工资。
我们公司给供应商对公付款了,但是对方没给我们开发票,这个成本怎么处理?能报到企业所得税成本里吗?
老师,就是我们建筑公司的营业范围里有建筑材料销售,可以销售混泥土吗?钢材和五金可以销售吗?
老师,我们是电商,2月份有一款货品报单,库存不足,未避免发货超时,后台软件上先做了出库,(收入统计在2月),货物实际发出在3月,想问一下,那这部分未实际发出的货物成本,是不是应该结转到2月,3月份再做调整?
公司成立了20年,注册资本100万,ABC股东转让给DF两位新股东,现在可以F想把70%的股份转给G,但是个税很高。可以先减资吗?减资的话会涉及什么税?
25年中途固定资产有出售减少,企业年度所得税申报资产折旧表里,资产原值填年末还是年初的?年中有增减的怎么填?
买煤炭给工地员工取暖用 这个费用挂哪
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。 老板现在没有钱,无法转到公户上。
您好老师,我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户,记账用库存现金挂账了,库存现金挂的有点多,。需要怎么调整才能避免核查。
请问董老师在线吗?想请教个问题
企业每月支付的贷款利息仅凭银行扣款凭证入账可以吗
刚才忘了传图片,老师你好,请问这张表工资计提怎么做分录?暂不发放
借 管理费用 19023 贷 应付职工薪酬 19023 借 应付职工薪酬 19023 贷 其他应付款 2409.35 应交税费 1260 应付账款 15353.65
第二笔的借贷等于是发放的意思?等实际发放的时候就是,借:应付账款15353.65.贷:银行存款15353.65,是这个意思吗?
嗯对是这个意思的了
那么我申报个税的时候就是以19023的工资工资申报,扣除社保项是这样申报吧
对,理解的是对的这个
没有实际发放的时候不需要申报吧?
最好是下个月申报的
现在计提的是3月份工资,也就是在4月份可以以实发金额-社保费扣除来申报是最好的?
嗯对,这样处理比较好