同学,你好!问题回复如下:
老师 请问下计提和发放工资时怎么做分录 需把公积金、社保、个人所得税考虑在内 最好是带上数字 谢谢老师了
老师您好,请问每月计提工资和发放的时候个人所得税处理的会计分录分别怎么做,谢谢
老师,请问这个工资表计提和发放的会计分录怎么写
老师您好,建筑业计提以及发放工资社保个税分录是怎样的呢
老师,您好,请问这张表上的,工资,个人所得税计提和发放的分录以及数字怎么写呢?
老师 临时工开劳务票 开多了什么不是他个人就要交个税
小规模纳税人现在开百分之一税率的政策文件在哪里找的到呢?
老师好,去年公司购入了一辆办公用小轿车,当时设计的卡片折旧年限是七年,现在想把这辆小轿车折旧年限改为5年,可以吗?(因为税法规定是4年,预计使用年限7年太长了)
银行存款的利息记到那个科目啊
请问老师,如果6月开始建账,打印总账明细账科目余额表选择几月份开始?1月还是6月
你好老师,有笔货款,做的是借预付账款,贷银行存款,现在要红冲做账,是不是借,银行存款,贷预付账款,就可以了,不用变成负数
老师,失业保险交多少年,被辞退能领失业保险
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,外地的,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗? 因为这个项目地在外地,所以我们要预交,那我们开9个点的发票给被挂靠方,那他们还要异地预交吗?
请问向别的公司转账 备注的转款,应该怎么做分录
采购合同物品数量发生变化实际合同额大于原合同额了,是否需要签订补充协议,如不签订是否有税务风险
我咋看不到呢?
计提 借:管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷:应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷 :银行存款
计提工资: 借:管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 67000 贷:应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 67000 发工资: 借:应付职工薪酬-工资 67000 贷:其他应付款/其他应收款(个人负担的) 1914.6+470.24+119.7+2420=4924.54 应交税费-个税 1141.45 银行存款 60934.01 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷:银行存款
谢谢老师
那应交个人所得税,最后一直放在贷方么?
公司代扣代缴个税时就是借:应交税费-个税 啊
贷方是其他应收款?
缴纳划扣个税时:借:应缴税费-个税,贷:银行存款。