你好,是因为什么原因没有交,是少做了收入吗?还是怎么样?

你好 我是做内账的。之前付款凭证都是老板打款的。所以凭证就没有给老板签字 现在也不在那里上班了 这样没什么问题吧
老师你好,之前交的增值税凭证做漏了,怎么补?
老师,国税查出,上年度没有做进项税转出,现在整改,还交滞纳金,之前没有做这个凭证。现在这些怎么做凭证
老师你好!我新接手的公司,银行存款是40.97元,之前没有做过凭证,我现在要做凭证怎么做呢
老师好 上个月补报了之前年度的增值税 且都更正申报在所属期 凭证怎么做呢
老师,我们注册的农业有限公司,自产蔬菜销售,有时不够卖也会采购一些销售,有什么注意事项,采购跟自产的需要注意什么,给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
老师,你好,我公司员工1900元社保他是全额付的,为了方便操作,我们让他把单位部分1300元自己转入公司,个人部分从他工资里扣,那这个1300元我公司收到款怎么做账
董孝彬老师,之前我公司得个税是代理记帐在申报,我现在要自己申报,该怎么操作呢?该注意些舍什么?一个公司的个税扣缴端可以两台电脑(代理记账的电脑和我的电脑)同时登陆吗?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
因为之前没有达到起征点,我就没做税金,现在需要补上
你好,你当时是怎么做的凭证?
借应收账款12860代主营业务收入
你好你现在借,主营业务收入,贷,应交税费,应交增值税。
我给对方开的发票数是12860元,凭证怎么做呢
你好,借,主营业务收入,贷,应交税费,应交增值税。12860/1.01*0.01
那也不平啊
我们开的是服务费的发票,借主营业务收入12860 代应交税费增值税-进项127.3。这也不对啊
你好,你这个127.3,你是怎么算出来的? 不就是我上面说的算法吗?12860/1.01*0.01
我就是这么算的啊!麻烦老师你帮我做一张正确的凭证
麻烦老师帮我做一张正确的可以吗
你好!我给你做了啊。而且我算了,是没错的 借,主营业务收入12860/1.01*0.01,贷,应交税费,应交增值税。12860/1.01*0.01